您好 超市做活动的时候 可以用一些促销品 做销售费用 注意要视同销售
老师你好!我公司是一家超市,我公司给一位供应商开具了一张促销服务费的发票,可以用一些促销品的费用计入销售费用吗?这里需要注意什么问题?
老师,请问,供应商付促销费给我公司,对供应商开折让发票,供应商能否单独开6%折让发票给我们(此折让不开在商品里,而是单独开一张促销费的折让),这样处理可以吗?老师
公司和供应商合作一起办了一个活动(主要是为了促销商品),活动费用供应商承担60%,我们公司承担40%,费用先由我们公司垫付,后期再找她们报销。问题:对方付款需要我们提供给她们发票,但是活动中的费用发票都是开给我们公司了,我们公司是销售货物的公司,我们可以给她们开发票嘛?如果可以要开什么内容呢?,活动费用吃的,机票住宿,还有场地费用,活动物料费等。
老师我想问下:我们举办促销活动租的场地供应商开发票名称为:会展服务.场地布置费(1250元),清单是这种,就是把运费也算在一起的,老师这种可以直接计入销售费用吗
销售食品饮料类的商贸公司,供应商要求它开具“现代服务-促销服务费”的发票,但是公司本身只是一个中间商批发零售食品饮料类的。其中有一家超市由它配送货物。鉴于这家超市不愿意开具发票,所以供应商要求它来开具。这样开具发票,对商贸公司而言有税务风险吗?算不算虚开发票呢?(真实的业务是供应商提供给超市营运支持,促销服务,和商贸公司没有关系,商贸公司只是给超市配送货物而已,中间赚取了点差价。但是由于供应商为了获得它自己的合理票据,所以现在强制要求商贸公司来开票)。
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗
正常经营中的商贸公司,出纳岗一直是亲戚操作,想规范一下出纳岗。要帮忙要一下出纳岗的工作章程?
一般纳税人,豆制品那些是几个点的税?
老师,这个期权C不是空头,是卖出吗?为什么期权C到期日价值是15,而不是0。股价下跌时,期权C的到期日价值是0?
税务登记证是什么老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,是啊,我接了这个工作都默认我是成本会计了。我觉得全盘就是这么想,让我把这个月入库的成品我BOm算出来实际耗用多少材料。因为她结转是占比的嘛,老师看下我最后一次邮箱发的,我里面发了占比表和科目余额表。
怎样设置重复项会提示呢
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
老师你好!视同销售要怎么做会计分录,我能不能直接进项税转出,减少库存商品?
借 销售费用 贷 库存商品 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
老师你好!促销服务费收入是计入主营业务收入还是其他业务收入好?
请问是经常发生么
不经常发生一年有五六次,以前每次都在一万左右,这次金额有二十多万
那可以做主营业务收入科目
老师你好!购进的商品做促销活动也要视同销售吗?
购进的商品做促销活动也要视同销售
老师你好!我以前没做过视同销售,那增值税申报表怎么填呢?
销项税要怎么计算呢?
视同销售填增值税附表一 未开具发票对应栏次 销项税额根据市场同类价格计算 也可以按照购进的 或者最简单的是按照您说的进项税额不抵扣 也不视同销售
老师你好!可以做借:销售费用贷:库存商品应交税费一应支交增值税~进项税转出吗?
增值税附表一∽未开具发票销售金额填吗?还是直填销项税?
可以做借:销售费用贷:库存商品 应交税费一应交增值税-进项税转出 未开具发票销售金额填的
老师你好!如果未开具发票销售金额填了,那申报表跟我账上的销售收入就不一样了对吗?那季度所得税收入要以申报表为准吗?
是的 申报表跟账上的销售收入就不一样了 季度所得税收入要以申报表为准 会计不做收入处理 税法视同销售 这是税法跟会计的差异
好的谢谢老师辛苦了!
老师你好!那申报表上成本是不是也要结转?
申报表上对应有成本也要结转