同学你好 可以的,这样可以的
老师,请问,供应商付促销费给我公司,对供应商开折让发票,供应商能否单独开6%折让发票给我们(此折让不开在商品里,而是单独开一张促销费的折让),这样处理可以吗?老师
老师你好,我们和供应商采购一批设备,付款后供应商给我们销售折让,,我们开具红字信息表,对方开负数发票并付款给我们,请问开票和收款怎么做账务处理
您好,我司销售商品,供应商现在做促销,我司配合降价销售,供应商给我司补差价,使用现金支付。现在他们拿着收据要求我们开专票,可以给他们开吗?这种这种收入应该入在收入促销管理费里面,还是收入返利折扣里面,可以要求对方做票折吗?这几种折扣我分不清。
老师,供应商单独开了一张销售折让的发票(负数),报税时这张发票已做进项税额转出,请问这个分录要怎么做?
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用3万,实际应付款7万;供应商给的3万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做帐?
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?