你好,需要做之前年度汇算清缴的更正申报,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0

老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
老师是不是调整到不亏损了才不会成负数?
你好,调整到有正数的应纳税所得额,而且纳税额是2.68,就不需要退税了
老师,2.68元是季度预缴纳的税款,年度申报是亏损二十多万的,这种事没办法调回来的是吗老师?
你好,是有办法调整到不退税的 在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0
老师,我从上午调到下午尝试了很多次,还是没有办法调回来。我发表给你看一下,你帮我看一下可以吗?
老师图片怎么发不出来呀?
好像要跟文字一起才能发出来,老师打扰你了。
你好,是你调整的金额不够,你主表的应纳税所得额还是负数25万多,需要在现在的基础上再调增=25万多%2B2.68/所得率税率
老师 没办法调增这么多,去年是亏损的,这种情况只有去退税了是吗?
你好,如果没办法调整这么多,那就只能是去申请退税了
好的老师,谢谢您
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢