需要 在特定业务预缴里面的 汇算清缴退税

老师我问下,我们是小规模纳税人,这个月自开了15万专票,工程在异地,那么当月增值税要不要去异地预缴?企业所得税和印花税不管预不预缴增值税都要在异地预缴这两个税的是吗?
老师,我们异地预缴的税款缴纳的企业所得税在电子税务局里面要填报吗?除了异地预缴的,我们今年企业所得税都是负数是不用缴纳税款的,那这个预缴的企业所得税是要进行退税吗?还是不能退税
老师好,我们在异地预缴了企业所得税 现在这个月我申报企业所得税的时候 选择这个特定业务预缴进去 查询不到我预缴的信息 异地说我们跨省了,所以查不到 那现在我怎么递减预缴企业所得税款呢?
我们是建筑企业,存在异地预缴所得税,我在12月计提所得税的时候,需要扣减异地预缴所得税的金额吗
异地工程预缴的企业所得税,在汇算清缴中,应纳税所得额是负的,那么这笔预缴的企业所得税,额不大就1688元,要不要申请退税? 退的话中央退60%,地方退40%,这个地方是我们注册地退回还是项目地退回?
账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
成本核算的分步法的核算步骤是什么?
老师,老师,我们开发票开给项目部,但是付款是集团公司,付款备注代付项目部的货款,像这种代付款,要不要签代付协议?
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
发放工资并且也代扣了个税和社保,总的会计分录怎么做?
发票为什么不能跨年做账
老师好,问一下同一个项目,工期两年,第一年账面亏损,汇算时补交了9万多税款,第二年工期已完成,账面利润一百多万,要缴纳企业所得税的话,要不要把去年补交的税款收入冲掉
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
月末计提固定资产折旧,结转,会计分录是啥
老师,那我这面缴纳的个人所得税需要在哪个系统里面填吗?
你好,自然人电子税务局里面。
老师,我预缴的增值税,在系统里面申报,报表怎么提示不通过呀
你好,截图看一下你的申报表。
老师你看一下,这个是主表
你好,附表四本期发生额和实际抵扣金额填写了吗?
老师都填写了,
看下预缴的税款所属期是12月份儿的吗?
是十二月份的,我第一张给您发的截图就是,我在电子税务局就弄了外经证,然后在异地缴纳税款,后续其他的操作都没有
周一的时候问下你,税务局 是不是那边没有取得数据。
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快