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某企业经税务部门核定为一般纳税人,某月份“原材料”账产期初余额为10400元,“材料成本差异”账户期初贷方余额900元,该企业当月发生的材料采购业务如下(1)2日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为8000元,增值税额为1040元,发票等结算凭证已经收到,货款已经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为7000元。(2)5日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为4000元,增值税额为520元,发票等结算凭证已经收到,货款己经通过银行转账支付。材料已验收入库。该批材料的计划成本为3600元。(3)9日,购入材料一批,材料己经运到,并且已经入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。该批材料的计划成本为5000元(4)13日,购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税额为1300元。双方商定采用商业承兑汇票结算方式支付货款,付款期限为3个月。材料己经到达并且已经验收入库,已经开出、承兑商业汇票。该批材料的计划本为9000元 (5)企业本月领用材料计划成本20000元,其中生产A产品用16000元,车间一般修理领用3000元

2020-09-27 15:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学,你好,我来做一下吧,你稍等。

2020-09-27 15:49
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155****3969 追问 2020-09-27 15:50

老师他最后还有一项是管理部门领用了1000元

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齐红老师 解答 2020-09-27 16:17

同学你好你看一下吧。。

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