您好 这样账务处理可以的

公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
成产成本---基本生产成本---原材料---A
您要区分每种产品使用了多少A材料么
是属于生产成本---基本生产成本 对么
没有必要设置到四级科目 太多了
老师 那一般设置到几级比较好呢 生产成本-基本生产成本,就可以么
后面可以增加个成品的名称 结转成本的时候可以区分是哪种产品的成本
借:生产成本--基本生产成本---产品名称 贷:原材料---A 原材料---B
嗯嗯 这样设置就可以了
还有一个问题 目前只知道采购的硬件组件的成本,公司自行生产的硬件主板的成本不清楚,但是后期会知道,如果遇到这样的情况应该怎么处理呢,分录应该如何做呢。
成本不清楚的话 只好先暂估一个入账 后期有数据再调整
暂估入账和后期调整数据的分录可以写一下么
自行生产的硬件主板 也有原材料跟人工么?
是的 原材料是有的,但是人工还不确认要不要给费用。 老师,这两种情况都可以写给我么
借:工程施工 贷;原材料 贷:应付职工薪酬 先预估入账 然后等到有实际的成本了 冲减多暂估的或者补少计提的
现在的分录是计提的分录么? 分录写XX预估入账? 那我后面的分录要怎么处理 组装完成时,也是暂估入账?
组装完成如果还没有实际成本出来 也只好根据暂估的成本入库 不过您组装完成了 实际成本也应该出来了啊