您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
老师,暂估的原材料金额与发票是一致的,收到发票时还需要红字冲销原来的分录,再按照发票重新入账吗?这样做是不是做复杂了?
老师 我以前是小规模纳税人 从10月份开始变成了一般纳税人 是小规模纳税人的时候 有一部分原材料是暂估入库的 那么变成一般的是人之后我新建了一个账套的话 收到发票啦 还能做把以前暂估的冲红按照发票再重新做一笔原材料入库嘛
老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
原材料月底暂估入账,等发票到时,不管暂估时候跟发票是不是一致,都应该把之前暂估的红字冲销,在按照发票做一笔正确的是吧
老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
老师好,像这种公司办下来一年了,也没开对公户,也不发工资,每个月工资薪金怎么报,怎么做帐
申报个税里面允许抵扣的商业保险是什么
老师业务4这里的租赁税率不应该是5%为什么会是9%
老师写试算平衡表里的银行存款科目的,本期发生额,是借方减贷方=期末余额吗?
请问老师要开建筑安装费发票,异地安装的,要填跨区域备案表,这个备案怎么申请要预缴税款吗?
老师,您好!微信转材料费修理费能做帐吗
老师你好,我们有个项目是劳务,备注是不是应该写清劳务发生地和项目名称
老师,您好,我想问下,非法人单位指的是什么单位呢?
农民工给发工资,计提个所,但是没有上社保,会不会有税务风险,不是说9月份以后社保需要强制缴纳吗?
请问老师没有申报的奖金,发给了个人,我应该怎么账务处理
暂估入库时,借:原材料 贷:应付账款—阳台 收到发票付款时,借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款
这样账务处理可以的