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老师,暂估的原材料金额与发票是一致的,收到发票时还需要红字冲销原来的分录,再按照发票重新入账吗?这样做是不是做复杂了?

2020-09-28 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 09:54

您好 请问您暂估的时候分录怎么写的

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快账用户1974 追问 2020-09-28 09:56

暂估入库时,借:原材料 贷:应付账款—阳台 收到发票付款时,借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-28 09:57

这样账务处理可以的

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您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
2020-09-28
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
你好 暂估的多 是按发票金额冲暂估,要是暂估的少就全额冲了,按发票和收到的库存入账 
2021-07-12
不用了,你发票放到第二个分录后面,你做第二个分录可以的。
2022-11-23
是的没错,一般是这样的
2022-03-31
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