你好 暂估的多 是按发票金额冲暂估,要是暂估的少就全额冲了,按发票和收到的库存入账

老师,我在5月暂估了一笔材料款,本月收到一张发票,打算冲回暂估的材料款,但是看5月账的时候发现我在算成本的时候领用的那批材料的金额与暂估的金额不一致,怎么办
老师,暂估的原材料金额与发票是一致的,收到发票时还需要红字冲销原来的分录,再按照发票重新入账吗?这样做是不是做复杂了?
老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
原材料月底暂估入账,等发票到时,不管暂估时候跟发票是不是一致,都应该把之前暂估的红字冲销,在按照发票做一笔正确的是吧
老师,我企业是一般纳税人,4月1号暂估入库原材料100元,月底收到发票时,这个是不是要红冲暂估后再根据发票做账?
这个月是没有要报的税吗,我看代办事项里没有
注销公司公章需要注销吗?如果需要,注销流程是什么??朴老师
个体工商户餐饮服务注册的一般纳税人开普票需要进项吗?怎么缴税
一般退费多久时间到账的
不太理解这道题答案里公式的逻辑
老师,这个收入是填实发工资数(扣除社保个人部分)还是应发工资数?后面养老、失业、医保个人部分是不是需填上?
公司注册资本200万元,由未分配利润300万(假设已经提盈,分红等),未分配利润转实收资本后,多余的100万能直接计入资本公积吗?
老师您好,我们有一个法人,成立了一个个体工商户。同时这个法人还在别的单位领工资。同时个体工商户的流水还进这个法人的个人卡。那这个情况,对这个法人有啥影响么
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税