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原材料月底暂估入账,等发票到时,不管暂估时候跟发票是不是一致,都应该把之前暂估的红字冲销,在按照发票做一笔正确的是吧

2021-07-12 20:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-12 20:13

你好 暂估的多 是按发票金额冲暂估,要是暂估的少就全额冲了,按发票和收到的库存入账 

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你好 暂估的多 是按发票金额冲暂估,要是暂估的少就全额冲了,按发票和收到的库存入账 
2021-07-12
你好 对的 你可以直接应付帐款-xx公司
2020-10-26
你好 嗯是的 是这样来理解的。 先红冲暂估 在按发票做一遍。
2020-09-23
同学你好,是的,你理解正确。
2021-07-27
暂估的分录对。红冲时收到发票,在红冲 做原来相反分录。
2021-10-29
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