贵司是否符合加计抵减政策呢?也就是提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 如果符合这个条件,那只要是可抵扣的进项税都是能加计抵减的,也就是说只要你这个过路费进项可抵扣,那就能加计抵减 申报时需要填报附表四 账务处理为次月缴纳增值税时,少缴的加计抵减部分入其他收益

老师,请教一下物流行业,过路费电子发票是不是可以加计扣除,发票税率3%,这个申报的时候怎么操作,账务怎么处理
老师好,我们公司有研发费用,但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除,现在要申报第二季度的企业所得税,研发费用加计扣除部分怎么做账务处理,才可以不多缴税呢
老师,您好,请教一下,我家是物流运输行业的,进项加计抵减是10%,但是现在申报的和台账上差了一点儿,估计是9%左右,我这个月申报的时候可以怎么调啊?
老师,请教下,高新技术企业的加计扣除,企业所得税申报时候填写,那账里面要怎么体现吗?还是说这个就是财税区别,账里面不用再做处理,谢谢
请问老师,国内旅客运输服务开的增值税电子普通发票,是可以抵扣的,但是税务怎么操作呢。勾选的时候也不会显示出这个电子普票
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?