贵司是否符合加计抵减政策呢?也就是提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 如果符合这个条件,那只要是可抵扣的进项税都是能加计抵减的,也就是说只要你这个过路费进项可抵扣,那就能加计抵减 申报时需要填报附表四 账务处理为次月缴纳增值税时,少缴的加计抵减部分入其他收益

老师,请教一下物流行业,过路费电子发票是不是可以加计扣除,发票税率3%,这个申报的时候怎么操作,账务怎么处理
老师好,我们公司有研发费用,但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除,现在要申报第二季度的企业所得税,研发费用加计扣除部分怎么做账务处理,才可以不多缴税呢
老师,您好,请教一下,我家是物流运输行业的,进项加计抵减是10%,但是现在申报的和台账上差了一点儿,估计是9%左右,我这个月申报的时候可以怎么调啊?
老师,请教下,高新技术企业的加计扣除,企业所得税申报时候填写,那账里面要怎么体现吗?还是说这个就是财税区别,账里面不用再做处理,谢谢
请问老师,国内旅客运输服务开的增值税电子普通发票,是可以抵扣的,但是税务怎么操作呢。勾选的时候也不会显示出这个电子普票
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?