你好,你试一下,能调整了吗?
老师,您好,请教一下,我家是物流运输行业的,进项加计抵减是10%,但是现在申报的和台账上差了一点儿,估计是9%左右,我这个月申报的时候可以怎么调啊?
您好,老师,应交税费年末的余额在贷方,但是申报时,有留抵的税额,不用交税,我查看了下,是以前的会计做账时进项税没有做进去,这要怎么调整才能让申报表和账上一致,我要怎么做调整的分录
老师,您好,我公司经营的业务属于现代服务,增值税进项符合加计扣除,4月变成一般纳税人的,但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明,也没有加计扣除,我在10月份的时候填写了这个声明,我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不,就不在更正4-9月份的报表了
老师,我们是小微企业,申请了加计抵减政策,23年1月起加计抵减政策从10%到5%,但一月申报的时候按照10%申报了,因此多了131.24,8月的时候进行了一个更正,现在我们申报8月增值税的时候报表扣回1月多计提的131.24元,这个应该怎么做账呀?
卫生院公卫资金都可以怎么使用,怎么记账
老板从公司借款还个人房贷,然后再用房子向银行做抵押贷款,贷的款直接打入公司账户,后期公司还,怎么做会计分录
老师,要开“经济代理服务”咨询服务想要核定什么税种
老师 请问 我们收了A公司33000 开了发票 然后付给B公司32967 B也开了发票 实际收的33000就是代B公司收的 最后我们留1个点 B公司开票后我们把钱转给他 就留下了33元利润 请问我们现在账上有欠B公司33元 怎么平账呢
我是物流企业一般纳税人,因运输过程中损坏或丢失了客户的货物,需赔付客户货款,客户给我司开的专票,名目是"劳务一质量索赔",请问①专票可抵扣吗?②我司怎么出凭证分录?
老师您好,我们小规模企业,今年第二季度是盈利 50 万,但是去年亏损 100 万,那申报增值税的时候申报表会不会自动弥补以前年度亏损的?
老师,凭证的摘要写哪种比较合适 往来费用是系统带的,要改成上边的吗
金融投资企业开票类目是啥
餐厅收到美团外卖的款怎么做账借:银存 贷:主营收入 应交税费-销项
老师,精装房和清水房的土增税是一样的吗?
他们有勾稽关系的,按照你的镜像自动算出来,如果你申报的不一致,会有提示。
税局的跟我讲,这个月申报的时候手动改一下,把这个数据调整一下
差额是多少之前少申报了,在本期发生额和实际抵扣金额里面填写。
差了大概4万多呢
自己手动填写,试一下这个月。q
老师,是填在这里吗
好对的,是的,是这么做的。