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单位团建,款已付未开票,对跨季度开票和跨年度开票的处理方式

2020-09-28 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-28 21:09

借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 次月发票到了上面分录不变金额是负数

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快账用户1664 追问 2020-09-28 21:10

企业所得税汇算清缴时,对上一年度的账务调整方法

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齐红老师 解答 2020-09-28 21:12

汇算清缴之前取得发票 都是安工资的14%抵扣所得税

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快账用户1664 追问 2020-09-28 21:13

单位给客户的奖品,采购的时候没有发票,该如何进行账务处理

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齐红老师 解答 2020-09-28 21:14

借销售费用 贷银行存款 汇算清缴调增

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借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 次月发票到了上面分录不变金额是负数
2020-09-28
你好,单位团建,款已付未开票 借:预付账款 贷:银行存款等科目
2020-09-28
您好,一定要收到,认证了才可以抵扣。跟对方确认一下,如果是丢了,丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。 
2021-11-01
你好 给对方公司付了款,借:预付账款,贷:银行存款 下个月才能开来发票,借:库存商品等科目,贷:预付账款 
2021-12-30
您好,错误发票,红字冲回。再按正确发票分录记账
2021-01-05
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