你好! 借固定资产28 贷银行存款18 应付账款10

老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
我司本月购进的二手车,真实价格18万,对公转账也是18万!但是老板拿回发票让对方开成了28万!我怎么做帐?外账!
老师,你好,我们公司真实业务开票给客户,都是零售业务,钱都是走的老板私户,我现在开了70/80万普票出去,外账做的现金收入,但是这个钱没有对公转账。我也没有管老板的银行账,所以并不知情这些收入最后是否转了对公账户。我现在该怎么做可以免掉自己的责任
今天开了150万的发票是属于过账的 ,但是对方还没对公转账过来,票我已经开出去了,我跟老板说下次不要过账了,属于虚开发票,他说有进项哪来的虚开发票,我说没有实际交易,老板说让对方补个购销合同就是实际交易了,这个怎么说服老板呀
老师 这台车18万(含税)进项,我们二网采购给了我16.5万,但是假设开16.5万车购税买不过去显示价格过低,我们老板意思要求他们车厢3.5万从我们公户汇入车厢厂,车厢厂给我们开票。那我们就给他这台车开20万、 我想知道1.老板是为了弥补进项 ,可这样划算吗?2.我个人觉得我进项18 我开20 首先增值2万(含税)还有附加税以及企业所得税。对方开的3.5(含税价)进项是4026元? 怎么来衡量不懂呢
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
那10万是虚开的!我总挂应付账款,最后怎么平帐呢
虚开的金额,正常是没办法平账的
只能转出给老板了。这样就可以平账了
10万直接转出去要什么凭证吗?譬如老板付款10万的证据什么的。压根没有啊,外帐会不会太假?
建议把28万发票退回重新开票