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老师,原来做在劳务成本里的,职工开来的劳务发票,怎么调账 是 借:劳务成本-1000 贷:预付账款-1000 借:销售费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:预付账款 是不是这样?

2020-09-29 06:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 06:53

你好! 对的,可以的,思路是对的

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快账用户2701 追问 2020-09-29 06:54

好的老师 到时劳务成本会结转到本年利润吧?

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齐红老师 解答 2020-09-29 06:55

你好!对的 结转成本: 借主营业务成本 贷劳务成本

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快账用户2701 追问 2020-09-29 06:56

和原来一样,把他结转到主营业务成本里

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快账用户2701 追问 2020-09-29 06:56

现在还有劳务成本这个科目吗

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齐红老师 解答 2020-09-29 06:57

月末做结转分录: 借本年利润 贷主营业务成本

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快账用户2701 追问 2020-09-29 07:00

调整的话 我到时把1000直接做到当期的工资里就行吧

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齐红老师 解答 2020-09-29 07:07

是的,你的理解很对

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快账用户2701 追问 2020-09-29 07:11

好的老师 计提工资的话 凭证按工资表上的 到时总体计提工资是 销售费用少计提 1000 可以把?

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齐红老师 解答 2020-09-29 07:13

你好! 可以的。你的理解很对

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快账用户2701 追问 2020-09-29 07:24

老师,原来劳务成本是做在产成品里的,是不是到时也是结转到产成品成本?

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齐红老师 解答 2020-09-29 07:54

你好! 需要的,需要结转记入产品成本的

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