借预付账款贷银行存款 借制造费用贷预付账款

老师,支付厂房1年租金怎么分录,计提怎么分录,谢谢
我们租的厂房现在还没支付租金,下个月支付全年的,请问这个分录怎么写,谢谢
老师,你好!请问公司支付房屋租赁费的会计分录及摊销的会计分录怎么写,谢谢!
老师,收到房租发票未付款,计提摊销时怎么做分录?谢谢!
支付去年仓库租金,会计分录怎么处理,谢谢
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
可以借,长期待摊费用贷银行存款吗
摊销时,借制造费用,贷长期待摊费用
一年以内的一般都做预付账款
但是他发票已经开给我们了
安月分摊不是吗 安月分摊可以抵扣所得税 没有发票也是这么做账
老师,预付账款科目做不了,可以做其他应收款吗
增加不了项目
你好 可以的 其他应收款可以