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老师请教下 6月份增值税申报有一份服务费的增值税专票 因公司没有内销不需要留底税额 所以在六月份增值税申报时做了进项税额转出 现在想把六月份申报的这个税额转出做更正 不做转出来 可以不

2020-09-29 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 13:29

你好 这个是用在应税项目的吗

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快账用户5543 追问 2020-09-29 13:45

是这样的 这份平台服务费的发票因退回部分服务费需要开具红字发票申请单。但认证当月已经把税额做转出了 这样开红字申请单我公司税额会有损失 所以请教下 可不可以更改转出那个月的增值税申报表 税额不做转出 做留底

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:48

不需要修改 你选择未抵扣就可以

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你好 这个是用在应税项目的吗
2020-09-29
你好 你之前怎么做转出分录的 。现在做红字处理 。 你应该是开红字信息表后才做转出分录的。 你都还没有开红字信息表不应该就先去做转出分录的。
2020-09-03
同学你好 这个可以的
2022-02-16
进项转出需要交税吗?如果需要交的话,有滞纳金 在八月份进项转出。这种有风险
2023-09-11
您好,这样的话,就是说,直接作为当期的未开票收入了
2023-05-04
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