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老师,您好!请教一下22年10月份更正申报4月份的增值税,有增加不开票收入(因为有进项留抵不能转下期抵扣,税局教我申报不开票收入),申报应纳增值税税额为0,怎么做账务处理

2023-05-04 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-04 11:20

您好,这样的话,就是说,直接作为当期的未开票收入了

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快账用户8701 追问 2023-05-04 11:22

是在4月份做账务处理做凭证吗,还是在10月份做账务处理,录凭证

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齐红老师 解答 2023-05-04 11:23

嗯对,是4月份做的这个

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快账用户8701 追问 2023-05-04 11:25

老师,4月份已经结账了,如果不在4月份做,做到10月份凭证要怎会做

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齐红老师 解答 2023-05-04 11:30

没事,只要不跨年就可以

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快账用户8701 追问 2023-05-04 11:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-04 11:34

没事的哈,祝您开心呢

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您好,这样的话,就是说,直接作为当期的未开票收入了
2023-05-04
你好 这个是用在应税项目的吗
2020-09-29
首先你要确定 正确是什么,然后去更改错误 的,税务局可以变更申报
2023-07-12
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
同学,你好 账务也要更正的
2023-03-14
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