您好,这样的话,就是说,直接作为当期的未开票收入了

老师请教下 6月份增值税申报有一份服务费的增值税专票 因公司没有内销不需要留底税额 所以在六月份增值税申报时做了进项税额转出 现在想把六月份申报的这个税额转出做更正 不做转出来 可以不
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
税务局的让我们自查以前年度的增值税申报金额,有10多万现在要更正22年12月的增值税申报表。请问一下更正申报了之后,我12月份的账务处理要不要再做一笔收入的会计凭证
老师,您好!请教一下22年10月份更正申报4月份的增值税,有增加不开票收入(因为有进项留抵不能转下期抵扣,税局教我申报不开票收入),申报应纳增值税税额为0,怎么做账务处理
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
是在4月份做账务处理做凭证吗,还是在10月份做账务处理,录凭证
嗯对,是4月份做的这个
老师,4月份已经结账了,如果不在4月份做,做到10月份凭证要怎会做
没事,只要不跨年就可以
好的,谢谢老师
没事的哈,祝您开心呢