你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 你是一般纳税人 低于30万或者月度低于10万 是免教育费附加和地方教育费附加以及水利基金的。 不是免增值税的

增值税一般纳税人,开了几张普通发票出去,普通发票如何做账呢,如果季度开票少于30万,开的普通发票就不用交税了吗
一般纳税人只开了普通发票,一个季度不满30万元,没有免交增值税优惠吧?
补助款我们开了增值税普通发票出去,税率不征税的开了30万,这个季度还开了,20万税率一个点普通发票,这样超过45万了,是不是开1个点的发票也要交增值税呢,我们是小规模纳税人
请问个体户定税一个季度开普通发票不超30万是否免税?如果开了专用发票又如何申报?
小规模纳税人季度开票如果超30万,就全额交税,这个全额是指开的增值税发票还是普通发票
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那开出去的普票和专票是一样的了
你好 普票出去和专票出去都要缴纳增值税的 是的 。 你可以用进项税来抵扣
付款方是银联商务股份有限公司客户备付金,如果入账呢
你好 具体业务是什么