你好 这样来对冲:借其他应付款 22贷其他应收款22
老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
其他应收借方余额500 其他应付贷方余额500 同一家公司,是不是可以对冲 分录怎么写
1、其他应收款期末借方余额17000,其他应付款期末贷方余额1900,转损益:营业外收入,怎么做分录?
其他应收款-法人50万(借方余额) 其他应付款-法人35万(贷方余额) 请问这两个科目应该怎么合并呢
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
你好,我们公司是出口外贸企业。进项专票3个点,可以退税吗?
24年已处置的固定资产,25年汇算清缴时还要填资产折旧表吗?
老师,这个利润总额就是小微企业的不超过300万的那个值吗
文化服务,棋牌室能做福利费吗
我有40万进项未认证,公司注销时要全部注销吗?
全部认证吗?
你好 你留抵的进项税也不会退税的。 你如果有税可以认证后抵扣就行了。
没有要抵扣的,现在账上还有留抵呢,这些进项可以不做处理吗?
你好 不用单独做处理了 。这个到时注销也不会退税。
哦哦,好的老师,那我用库存商品抵其他应付款,还用缴税吗?
你好 库存商品抵其他应付款是什么情况。 用货物抵偿欠款 这个是涉及税费的 算销售出去了货物 。
公司注销,有9万的库存商品
你好 库存商品科目要清理0的 。 你如果做变卖或者抵偿债务都会涉及税费的。
那应收账款应付账款要清零吗?
你好 是的往来科目 固定资产、库存商品 应交税费这些科目都要清理的。