你好 这样来对冲:借其他应付款 22贷其他应收款22

老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
其他应收借方余额500 其他应付贷方余额500 同一家公司,是不是可以对冲 分录怎么写
1、其他应收款期末借方余额17000,其他应付款期末贷方余额1900,转损益:营业外收入,怎么做分录?
其他应收款-法人50万(借方余额) 其他应付款-法人35万(贷方余额) 请问这两个科目应该怎么合并呢
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
我有40万进项未认证,公司注销时要全部注销吗?
全部认证吗?
你好 你留抵的进项税也不会退税的。 你如果有税可以认证后抵扣就行了。
没有要抵扣的,现在账上还有留抵呢,这些进项可以不做处理吗?
你好 不用单独做处理了 。这个到时注销也不会退税。
哦哦,好的老师,那我用库存商品抵其他应付款,还用缴税吗?
你好 库存商品抵其他应付款是什么情况。 用货物抵偿欠款 这个是涉及税费的 算销售出去了货物 。
公司注销,有9万的库存商品
你好 库存商品科目要清理0的 。 你如果做变卖或者抵偿债务都会涉及税费的。
那应收账款应付账款要清零吗?
你好 是的往来科目 固定资产、库存商品 应交税费这些科目都要清理的。