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公司2019年6月认证的一张供应商发票在2020年9月进项税额转出了,我们9月20号已经交了增值税,增值税滞纳金,城建税,城建税滞纳金,教育费附加,地方教育费附加,我应该怎么做会计凭证?税务局要求我们修改2019年年报,怎么修改?

2020-09-30 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-30 12:31

你好 这个是成本的发票吗

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快账用户4128 追问 2020-09-30 13:32

是的,供应商给我们的材料发票

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:37

借主营业务成本贷进项转出 借进项转出贷查补税款 借查补税款贷银行存款 纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额就可以

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快账用户4128 追问 2020-09-30 13:39

会计凭证是做到2020年9月份的是吧?调整就填其他就行了吗?

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齐红老师 解答 2020-09-30 13:43

你好是的,是这么做。

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你好 这个是成本的发票吗
2020-09-30
你好,只涉及增值税,不涉及企业所得税吗?修改你们应交税费的科目余额就可以。同时因为当时没有实际付款记录其他应付款。滞纳金不涉及。
2020-09-28
你这个啥情况进项税额转出,你这个一般改是填写纳税调整表,扣除下面其他这个去纳税调增或者是这个特殊纳税调整事项中其他 你这个是不是对应费用和成本不能税前扣除需要你们纳税调增吧?
2020-09-26
你的所得税应该是冲减,不是计提,你税金及附加多了利润少了,690.26*12%*25%是冲减的所得税金额
2023-10-14
你好,什么原因需要进项转出的?
2022-10-31
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