你好,对方给你少开了发票吗?

请问老师,我刚接手外帐,想问下,我做账是不是必须来的进项发票按上面的数量,金额入的?开出去的也要这样嘛?我遇到个问题,客户要求价格开的高点,这样我不就是利润高了吗?我们进出不多的。。现在都是进项多,老板也不想缴纳税的!开出去高,那不就是利润就高了吗?之前都是代理记账公司做的!也没有什么标准的数量,我该怎么做账
老师你好,我们公司货物是按吨计价。现在公司销项数量开了913吨,进项数量是890.8吨,数量差了22.2吨,但是税是够的 ,有什么影响吗?需要在月底之前把数量补足吗?
老师好!我们是去年成立的公司,装修好后于今年4月份正式营业,之前报税是交给记账公司,在营业以前包括个税他都是零申报,但是在装修期间产生了员工工资,我已把它计入工资费用,但是没有在个税系统申报个税,现在在公司人员数量上形成差异,请问我在年底前需要把之前的工资费用冲红吗?
老师 我们生产农家肥低价卖给烟农 公司按照我们卖给烟农的吨数给我们相应的补贴但我们需要开发票给公司 现在我有两个疑问 1.公司给的补贴我们需要交增值税吗?算不算我们的收入,我矛盾的是毕竟我们是开发票了。2.我们发票开的金额是20万,公司只认了19万并且当月已到账,剩下的1万,我应该怎么处理?
我们从A公司采购了500吨货物,单价一万元一吨,同时A公司给我开具了500吨发票,我们的入库分录是这么做的,借:库存商品500万,应交税税费——进项税65万,贷:银行存款565万。当时我们采购时是直接把货运输到我们客户B公司手上,货到达了B公司发现货破损了1吨,现在A公司不作废这500吨发票,还要退钱给我们1吨的破损赔偿费:10500元,请问我们收到这10500元,怎么做分录?请把这收到10500元的分录写出带有数字的分录给我们一下可以吗?谢谢老师
前任会计留下的账,其他应付款只有贷方发生额,没有借方发生额,余额在借方,还是负数,从没见过这种情况,原来是他用借方发生额减去贷方发生额造成的,现在用不用调账?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
是的 供方公司差我们发票没有开过来完
那你把剩下的暂估入库。
哦 好的 谢谢老师
不用客气的,应该的。