这个公司的补贴是属于销售商品而给的补贴,需要交增值税的。但如果说你是自产自销的农产品是享受免税,所以说不用加。

老师 我们生产农家肥低价卖给烟农 公司按照我们卖给烟农的吨数给我们相应的补贴但我们需要开发票给公司 现在我有两个疑问 1.公司给的补贴我们需要交增值税吗?算不算我们的收入,我矛盾的是毕竟我们是开发票了。2.我们发票开的金额是20万,公司只认了19万并且当月已到账,剩下的1万,我应该怎么处理?
老师您好,公司建厂房的时候本来那个土地应该是政府负责把场地整平整然后公司进场建厂房 ,后来政府说我们自己办的话就补贴50万给我们 。老板就选择的自己整理地面,让政府补贴 ,现在政府需要我们开具收到这50万的发票 ,我们是制造企业农产品 ,请问我这个可以开什么发票给政府? 需要缴税吗 我们公司是一般纳税人
老师,我这边有一个问题,我们公司收到一张发票,是省公司给我们开的票,是销售设备,手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费,这个钱从公司结算费用直接扣除,比如说公司给我们这个月结算20万,我们就开20万服务性发票给公司,公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票,那么公司结算费用中直接扣除1万,直接开19万给公司,公司打款19万。 这样的话,我们收到的这个发票,没有打款,直接扣除了,应该怎么入账?
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
有的小的个体户,不需要开票的?那种?
卖钢材加个运费,如何开运费发票
老师好,商贸公司,暂估和冲暂估分录怎么做
软件这个行业有什么税收优惠政策
老师,有套设备这月购进的,总额9.8万入固定资产,然后安装设备发生的配件大大小小的进制造费用还是固定资产?
老师好,我公司是小规模纳税人,季度销售额<30万,房产税从租计征的计税依据是租金全额,还是扣除增值税?
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
余下的疑问是,补贴后面不是也会给你吗?
我矛盾的是卖给农民的收入算我们的无票收入。但这个公司给的补贴是我们开票了的,我们又没有跟公司发生销售关系。 还有就是,剩下1万的补贴确定是不给我们了,我们发票金额多开了。
我矛盾的是卖给农民的收入算我们的无票收入。但这个公司给的补贴是我们开票了的,我们又没有跟公司发生销售关系,怎么还算我们的主营收入呢?还有就是,剩下1万的补贴确定是不给我们了,我们发票金额多开了。这个账务怎么处理,我们没有坏账准备。
那这种情况你相当于多开发票多开了1万,你现在开负数发票去冲减那个1万就可以了。
发票是上个月开的老师 也可以这样操作吗?
并且,对方已经做账务处理了
是的,你现在这个月开红字发票,这个月冲减你的收入就行了。
那我这个补贴还是得算收入,就算是免税也还得按实际收入申报,对吧老师
那张给对方多开的发票 我这边不用管 我这个月只需要再开一张1万的红字发票冲减多开的1万就可以 对吧
我是8月做7月的账 我做7月账务的时候要对多开出的金额做账务处理吗?
对的,免税也需要申报处理的