这个公司的补贴是属于销售商品而给的补贴,需要交增值税的。但如果说你是自产自销的农产品是享受免税,所以说不用加。

问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
余下的疑问是,补贴后面不是也会给你吗?
我矛盾的是卖给农民的收入算我们的无票收入。但这个公司给的补贴是我们开票了的,我们又没有跟公司发生销售关系。 还有就是,剩下1万的补贴确定是不给我们了,我们发票金额多开了。
我矛盾的是卖给农民的收入算我们的无票收入。但这个公司给的补贴是我们开票了的,我们又没有跟公司发生销售关系,怎么还算我们的主营收入呢?还有就是,剩下1万的补贴确定是不给我们了,我们发票金额多开了。这个账务怎么处理,我们没有坏账准备。
那这种情况你相当于多开发票多开了1万,你现在开负数发票去冲减那个1万就可以了。
发票是上个月开的老师 也可以这样操作吗?
并且,对方已经做账务处理了
是的,你现在这个月开红字发票,这个月冲减你的收入就行了。
那我这个补贴还是得算收入,就算是免税也还得按实际收入申报,对吧老师
那张给对方多开的发票 我这边不用管 我这个月只需要再开一张1万的红字发票冲减多开的1万就可以 对吧
我是8月做7月的账 我做7月账务的时候要对多开出的金额做账务处理吗?
对的,免税也需要申报处理的