你好!桌椅采购 借 周转材料-低值易耗品 贷银行存款 借管理费用 贷周转材料-低值易耗品 固定资产可以按合同直接计入原值

老师 购买桌椅分了两次付款,请问第一笔分录能不能写借方:管理费用-办公费,贷方:银行存款? 还有一个问题,购买固定资产没有发票,分比例付款的,分录要怎么做呢?
你好!老师,我们公司购买一批办公用品,办公用品已经收到,但是发票没有开, 会计分录能不能写成,借:预付账款-xx公司 贷:银行存款 等到下月收到发票之后,会计分录写成,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-xx公司
老师请问:购买一条生产线设备且需要安装,分三次付款。安装前的分录是不是这样录,借预付账款,贷银行存款,安装和安装完毕怎么录呢,老师就是预付账款-在建工程转固定资产这一环节,不太能理解
老师,请问一下公司名义购买了一辆小汽车10万块,我能直接费用化做账,借管理费用-其他 贷银行存款 不做固定资产还有折旧的分录了。得嘛
老师请问我公司的银行回单上有一笔付出去的款 摘要写着技术服务费 应该怎么写分录啊 是借应付账款**公司贷银行存款 还是 借管理费用 贷银行存款丫 ,我们只是付款给对方 还没收到对方的发票
老师,我们单位是专门搞劳务派遣(清洁)的,购买打草机的机油阀340元计入哪个会计科目的二级明细?是计入主营业务成本还是管理费用-其他,麻烦老师指导一下
那我做账的时候要问总包方要银行回单和流水是吗,因为工资是个人收款的,我们是查不到的
如果有递延收益的话,会不会存在 递延所得税资产呢?
工厂里的企业,现在要开始建账,生产车间的机器设备怎么入期初数比较好?入什么会计科目呢?
朴老师,接着上个问题,不是补提,是多提了要减少计提的意思,实际多交了税款,也多提了0.99元的分录,所以退回了0.99元。也不存在应交企业所得税的分录。
收到社保退费怎么入账?
老师 请问怎么样在电子税务局APP上查自已公司已开了多少发票的?
老师:股东可以不缴纳社保,只拿工资,做工资个税申报吗?
老师。集团公司下面子公司上缴给集团工会委员会的工会费入什么科目
老师,我公司销售162台发动机,因这个162台发动机有质量问题,客户要求赔偿全额货款。但是货物在国外,我公司也不要这162台发动机了。我么该怎么处理
机器买了7万,分了3次付款,请问能说一下具体的分录怎么做吗
你好! 借固定资产 贷银行存款 应付账款
之后 借应付账款 贷银行存款