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你好!老师,我们公司购买一批办公用品,办公用品已经收到,但是发票没有开, 会计分录能不能写成,借:预付账款-xx公司 贷:银行存款 等到下月收到发票之后,会计分录写成,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-xx公司

2020-10-21 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 11:10

你好   不能的。 应该是本月直接做  借管理费用 贷银行存款。 下个月收到发票做 借进项税借管理费用负数即可   

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你好   不能的。 应该是本月直接做  借管理费用 贷银行存款。 下个月收到发票做 借进项税借管理费用负数即可   
2020-10-21
你好 这么写分录可以的哈
2024-01-11
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
可以的,可以这么做的
2024-05-09
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