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老师,实际工作的时候老板只给一张购买办公用品的费用票回来,借:管理费用 贷记什么科目呢?如果用库存现金,但是之前库存现金没有余额,这样库存现金就是负数了可以吗?实际工作中像这种情况该怎么处理啊

2020-10-02 12:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-02 12:28

同学,你好 可以先取备用金 借:库存现金 贷:银行存款 就可以用库存现金付了

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快账用户2652 追问 2020-10-02 12:31

老师,可是老板也没有取现金,库存现金为负数这样可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-02 13:09

同学,你好 现金,不可以负数

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快账用户2652 追问 2020-10-02 13:12

老师,实际工作的时候那可不可以暂时先为负数,以后老板取现金了再把负数冲了,这样可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-02 13:13

同学,你好 实际工作中不应该出现现金为负的情况

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快账用户2652 追问 2020-10-02 13:16

老师,一般纳税人企业本月有进项没有销项,用勾选认证吗?

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齐红老师 解答 2020-10-02 13:46

同学,你好 你可以放在后面月份抵扣

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快账用户2652 追问 2020-10-02 13:49

那就是正常勾选,以后有销项了,自动就抵扣了是吗?老师

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齐红老师 解答 2020-10-02 13:56

同学,你好 对的,以后有销项,可以用这个进项抵扣

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快账用户2652 追问 2020-10-02 14:03

老师,增值税报表是根据销项汇总表和进项汇总表填写?还是根据销项汇总表和认证结果清单填写啊?

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齐红老师 解答 2020-10-02 14:07

同学,你好 不同的问题最好分开提问,这样会有更加专业的老师帮你解决问题,谢谢!

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同学,你好 可以先取备用金 借:库存现金 贷:银行存款 就可以用库存现金付了
2020-10-02
你好,管理费用你结转到本年利润了吗?这个分录是没有问题的。
2023-03-13
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
你好!是的,可以贷方是银行存款
2023-09-24
账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
2024-12-12
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