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老师你看我这样做的分录对吗?

老师你看我这样做的分录对吗?
2020-10-02 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-02 13:31

同学你好,这个具体业务内容是什么呢;

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快账用户5333 追问 2020-10-02 13:33

老师,就是员工请假需要钱,公账上没钱了,刘侠给公账转了15000是分两次转的

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快账用户5333 追问 2020-10-02 13:35

我们是修理厂,这是我们九月份的修理费,还没给钱了

我们是修理厂,这是我们九月份的修理费,还没给钱了
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齐红老师 解答 2020-10-02 13:38

同学你好,如果是这样的,分录是对的,但建议将第一张图片分成两张凭证做;一张是刘侠给公账;一张是给员工发工资 ;

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快账用户5333 追问 2020-10-02 13:38

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-02 13:39

不客气的,祝您学习愉快

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快账用户5333 追问 2020-10-02 13:40

那老师T型账要不要一起做?

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齐红老师 解答 2020-10-02 13:59

同学你好,T型账一个科目的金额放在一起,比如银行存款的的T型账,登记的都是银行存款的借贷方发生额;

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快账用户5333 追问 2020-10-02 14:08

老师也就是和余额表一样的登记方式吗?

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齐红老师 解答 2020-10-02 14:13

同学你好, 老师也就是和余额表一样的登记方式吗?——是的;是一样的

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同学你好,这个具体业务内容是什么呢;
2020-10-02
你好,制造费用的二级科目,不需要写职工薪酬 
2021-08-26
同学你好 郭老师现在不在,你这个分录的话个税不用单独计提的,和工资一块就行了 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-22
您好 采购 出售结转成本 付款 这样账务处理正确的
2022-08-21
正确的,没问题的哈
2022-02-16
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