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老师你看我这分录做的对吗

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2022-08-21 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-21 14:27

您好 采购 出售结转成本 付款 这样账务处理正确的

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快账用户4717 追问 2022-08-21 14:30

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-21 14:30

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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具体的是哪一个税款?你当时支付的时候没有通过应交税费吗?
2024-06-18
您好 采购 出售结转成本 付款 这样账务处理正确的
2022-08-21
同学,你好,需要先做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-06-23
同学你好,这个具体业务内容是什么呢;
2020-10-02
同学你好 郭老师现在不在,你这个分录的话个税不用单独计提的,和工资一块就行了 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-22
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