你好,汇算清缴的时候还没拿到发票要纳税调整。

请问上一年度预提的费用,本年度汇算清缴之前未调出,发票有些在汇算清缴之后到的发票如何处理
付款的费用已预提,但是到汇算清缴未到票,如何处理?
关账后,汇算清缴前收到的未预提的上一年度的费用发票如何处理呢?
汇算清缴前收到开具时间是去年的费用票,如何处理
2022年预提的费用,已经做了费用处理,未付款,今年付款,发票也是今年开的,怎么做分录,2022的年度汇算清缴需要调增预提费用吗?小规模纳税人
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
以前的会计账务处理,未到票的计入到了其他应付-预提费用,待票到了再冲这个科目。到汇算清缴时,这个科目里面所有未到票的,我先转入费用,再汇算清缴调减吗?老师
预提是借费用 贷其他应付款 当时已经做了费用了,直接纳税调增
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利