分开做就可以,借应付职工薪酬 单位社保 其他应收款/其他应付款-个人社保,贷银行,医保费是十月份的, 10月做借借应付职工薪酬 单位医保 其他应收款/其他应付款-个人医保 ,贷银行
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
老师,我们现在交的,十一月份的社保医保,这钱,是我们从我们公户里面扣的,那么这社保,是在发工资钱交的还是发工资后呢
老师,我们有个员工是6月29日解除社保,医保,但是7月份的账单已经生成了,也给他交了7月份的社保和医保,但是他7月份自己又交了灵活就业社保,我不知道他7月份都交过了,灵活就业为啥还能交?
老师 我在申报个体工商户经营所得时 投资者减除费用那一栏为0,显示已经在综合所得享受扣除,不能重复享受,这个要怎么调整才能在这个申报表有减除费用
老师,两个自然人股东的公司实缴没有到位,现在想减资没有实缴的部分,需要交什么税
我们公司进了一批减脂胶囊,然后这笔产品又产生了运费运到了另一个仓库,这个运费是计入库存商品还是计入费用
个税申报中的收入栏是填写应发工资金额还是实发工资金额?
无发票,只有收据的大额支出,放什么会计科目,到时候怎么税前调整,涉及哪些税,企业所得税吗?
购买的中秋节的员工福利品 可以作为进项额抵扣吗
老师,请问我们公司卖了一辆自用车,开了一张二手车发票出去,请问报增值税要怎么报呢?麻烦帮忙指导下具体填下哪行哪列
你好,资产负债表的填列方式选不重分类还是重分类
老师好!问下商贸公司9月取得的进项发票,应该做到9月份的账里还是认证时再做呢?
老师您好,我们是做盘扣租赁的,租了块场地放盘扣,去年付了五万块钱,一直没有发票开进来,账上做的是借:应付账款 贷:银行存款,今年到现在还没付过钱,但是后面肯定要付的,这种账怎么做没风险啊
但是我们都是九月交的,医保做到九月不可以吗?
医保费是十月份的 这个也是9月交的? 那这个做9月账上,
你这个是9月交10月的 ?那计提做10月账上
对,就是九月份交了九月的社保费,由于医保是九月预交十月的医保费,所以九月也交了十月医保,那这两个分录怎么做,要计提吗,
老师给我写个完整的社保和医保分录呗,我做的是外账
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