分开做就可以,借应付职工薪酬 单位社保 其他应收款/其他应付款-个人社保,贷银行,医保费是十月份的, 10月做借借应付职工薪酬 单位医保 其他应收款/其他应付款-个人医保 ,贷银行

老师,今年的年终奖可以明年1月份计提和发放吗?
=IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢
老师有张材料发票,供应商6月份开具的,企业已经做了抵扣,现在采购发现有问题,做了红冲,账务处理要怎么做
老师,物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了,现在需要给对方付款,我们应该怎么做账合适
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
老师视同销售会计分录
老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
用友固定资产做了删减,结不了账,提示没有做折旧,但是里面现在没有固定资产了
老师,什么是中台,好像很多公司都说什么中台的?
老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗
但是我们都是九月交的,医保做到九月不可以吗?
医保费是十月份的 这个也是9月交的? 那这个做9月账上,
你这个是9月交10月的 ?那计提做10月账上
对,就是九月份交了九月的社保费,由于医保是九月预交十月的医保费,所以九月也交了十月医保,那这两个分录怎么做,要计提吗,
老师给我写个完整的社保和医保分录呗,我做的是外账
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