分开做就可以,借应付职工薪酬 单位社保 其他应收款/其他应付款-个人社保,贷银行,医保费是十月份的, 10月做借借应付职工薪酬 单位医保 其他应收款/其他应付款-个人医保 ,贷银行
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
老师,我们现在交的,十一月份的社保医保,这钱,是我们从我们公户里面扣的,那么这社保,是在发工资钱交的还是发工资后呢
老师,我们有个员工是6月29日解除社保,医保,但是7月份的账单已经生成了,也给他交了7月份的社保和医保,但是他7月份自己又交了灵活就业社保,我不知道他7月份都交过了,灵活就业为啥还能交?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
但是我们都是九月交的,医保做到九月不可以吗?
医保费是十月份的 这个也是9月交的? 那这个做9月账上,
你这个是9月交10月的 ?那计提做10月账上
对,就是九月份交了九月的社保费,由于医保是九月预交十月的医保费,所以九月也交了十月医保,那这两个分录怎么做,要计提吗,
老师给我写个完整的社保和医保分录呗,我做的是外账
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