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在实际业务中,一家公司有可能既出现在其他应收款,也可能出现在其他应付款,比如酒店每年要缴纳保险,其他应付款当中就有保险公司。而实际报险的时候,有时酒店会垫付款项,那保险公司应该是在其他应收款。有时为了记账方便 就用一个其他应付款走,这样可以吗

2020-10-04 13:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-04 13:28

你好 可以 一个客户一个往来科目就可以

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你好 可以 一个客户一个往来科目就可以
2020-10-04
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
您好,对的,这种是没错的哈这个
2024-06-16
您好 请问贷款是以个人名义还是公司名义贷入的
2021-01-11
你好,可以先整理一下思路,计提社保、公积金的分录,借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保、公积金。 支付时,借:应付职工薪酬-社保、公积金,其他应收款-个人社保公积金,贷:银行存款。 发工资扣除个人社保公积金,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-个人社保公积金。 收到总公司付款,借:银行存款,贷:其他应付款-总公司。 按照这个思路去调整就可以了。
2020-08-29
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