你好,是不对,只有入境前的才可以
进口仪器设备一台,国外买价64000元,运抵我国入关前支付的运费4200元、保险费3800元;入关后运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费1600元、税额144元。该白酒生产企业自行计算8月应缴纳的各项税费如下:相关资料:关税税率12% , A.进口设备应缴纳增值税=(64000+4200+3800+ 1600)×(1+12%)×13%=10716.16(元),为什么这里这个1600的运费也要计算关税呢,是不是不对啊
2、某市一家进出口公司为增值税一般纳税人2019年7月发生以下业务(1)进口轻型商务客车2辆用于公司经营,国外买价折合人民币合计800000元,运抵我国入关地前支付的运费折合人民币60000元、保险费折合人民币30000元;入关后运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费10000元,税额1100元。(2)从国外进口中档护肤品一批,该批货物在国外的买价为200万元人民币,由进出口公司支付的购货佣金10万元人民币,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币保险费无法确定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。(假设轻型商务客车关税税率20%消费税税率5%;中档护肤品关税税率10%)(本题20分)(1)计算进口轻型商务客车应缴纳的进口关税、进口环节增值税和消费税。(2)计算进口护肤品应缴纳的进口关税、进口环节增值税。
某市一家进出口公司为增值税一般纳税人2019年7月发生以下业务(1)进口轻型商务客车2辆用于公司经营,国外买价折合人民币合计800000元,运抵我国入关地前支付的运费折合人民币60000元、保险费折合人民币30000元;入关后运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费10000元,税额1100元。(2)从国外进口中档护肤品一批,该批货物在国外的买价为200万元人民币,由进出口公司支付的购货佣金10万元人民币,运抵我国海关卸货前发生的运输费为30万元人民币保险费无法确定。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。(假设轻型商务客车关税税率20%消费税税率5%;中档护肤品关税税率10%)(本题20分)(1)计算进口轻型商务客车应缴纳的进口关税、进口环节增值税和消费税。(②)计算进口护肤品应缴纳的进口关税、进口环节增值税,
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下:(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元;(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题。(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税;(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税;(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税;(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税;(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。(不考虑消费税,没有表)追问不了,这边显示系统繁忙
某轿车生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月份的生产经营情况如下,(1)6月进口原材料一批,支付给国外买价120万元,包装材料8万元,到达我国海关以前的运输装卸费3万元、保险费13万元,从海关运往企业所在地支付运输费7万元,(2)6月进口两台机械设备,支付给国外的买价60万元,相关税金3万元,支付到达我国海关以前的装卸费、运输费6万元、保险费2万元,从海关运往企业所在地支付运输费4万元;(3)6月销售原材料一批,含增值税价格为1130万元。该企业进口原材料和机械设备的关税税率为10%,增值税税率13%;要求:根据上述资料,按下列序号回答问题。(1)计算企业6月进口原材料应缴纳的关税;(2)计算企业6月进口原材料应缴纳的增值税;(3)计算企业6月进口机械设备应缴纳的关税;(4)计算企业6月进口机械设备应缴纳的增值税;(5)计算企业6月销售原材料的增值税。(6)企业6月实际缴纳增值税的金额。
老师,我公司是一般纳税人,对方公司要求税点要加钱,3%是普票(另加3个点),13%是专票(另加10个点),按那个比较好
其他应付款太多怎么平账
个体工商户开票金额由原来30万元申请到80万税务上有什么变化吗
老师,我申请增加开票额度。肇庆合同超时未确认。如何处理
老师只有销售票,客户都是几个月或年底结账,要怎么写分录
老师,对方给自己是不是只要开过发票不管专票普票,就可以在电子税务局查到,不用挨个找对方要发票了吧?
老师,去年的发票今年直接入账当期费用可以吗?金额是44万
请问暂估主营业务成本的分录怎么做
老师,我司有两个子公司,股权投资,暂不涉及三个主体之间债权债务往来,请老师详解,帮我讲解计算合并报表三个主表数据是否是直接汇总相加即可?,谢谢
我们是啤酒批发零售个体工商户,定期定额征收增值税的,供应商给我们的客户有些促销返利费用,每个月将这部分费用返到我们经销商系统里边的折扣池里边,我们从他们那里采购货物就抵扣我们的采购成本,我要求打单员按发票上折扣后金额入账,但是业务部门说要按他们提供的固定成本价入库,但是固定成本价与我们收到的发票折扣后金额有差异,并且很大,但是业务部门和老板说不用管,这样造成应付账款对不上也不用管,我就发了一个文字说明到财务群,以后这些问题财务不做解释