你好! 差额可以记入管理费用…税费
老师好,因为四舍五入的原因,记账凭证发票而得到的应交税费,比申报软件算出的少0.03元,如何处理呢
2022年1月5日注册会计师小兰花对海市公司2021年度销售收入进行检查时,发现本年度的销售收入比上年明显减少,而调查了解得知海市公司2021年度产销情况是历史上最好的。小兰花感到销售收入的真实性值得怀疑,于是抽查了9月份及12月份相关的会计凭证,发现其原始凭证中有销货发票的记账联,而记账凭证中反映的是“借记银行存款、贷记应付账款117万元”。针对以上错误的账务处理,已知未入账商品的销售成本为80万元,小兰花应如何进行更正?被审计单位会计人员应如何处理?
2022年1月5日注册会计师小兰花对海市公司2021年度销售收入进行检查时,发现本年度的销售收入比上年明显减少,而调查了解得知海市公司2021年度产销情况是历史上最好的。小兰花感到销售收入的真实性值得怀疑,于是抽查了9月份及12月份相关的会计凭证,发现其原始凭证中有销货发票的记账联,而记账凭证中反映的是“借记银行存款、贷记应付账款117万元”。针对以上错误的账务处理,已知未入账商品的销售成本为80万元,小兰花应如何进行更正?被审计单位会计人员应如何处理?
老师好!我二季度没收入,一季度有84万多的收入,小规模企业,在4月份季度报税的时候交了增值税,发票金额,税费都没错,就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱,记账凭证里就少了一分钱,自己当时不知道,就交了税款,到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元,才想起来自己少交了一分钱的增值税进项,二季度报税都报完了哈,因为二季度没收入,我就零申报了,请问老师,我在7月份的时候需要做一个,借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01吗?老师,在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借;应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷:应交税费 —未交增值税0.01
老师:您好!我们公司是小规模纳税人,设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票,所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票,只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时,增值税申报表我填写了0,到税务大厅申报后,税务人员说比对不通过,强制申报后电子发票赋额为0,无法开具发票。现在我准备之前的申报表,准备联系税务处理申报比对不通过的问题,发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因,申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱,现在该如何处理?
公司是一般纳税人,应交税费原来的税务会计全是按小规模纳税人缴纳的,税务这几天查账让27号之前把全年的全部补上,我是内账会计用的是软件做账,如果是上月计提我得去反结账还得去拆凭证,我想请问我把少计提的做到这个月,应交做到下个月可以吗?就是银行存款会对不上,还是反结账到上月去补计提?
请问老师,23年的企业所得税汇算清缴已经完成了,需要更正23年的季度所得税报表需要怎么操作
计提工资,个税,公积金,和发放工资应该如何做账
老师,什么行业什么情况下采用成本毛利率核算法核算成本
老师你好,单位发放的取暖费并入到当月工资薪金一次扣除个税,还是可以分摊到5个月的供暖期,谢谢
老师,这个公司拿过来资产负债表今年就是没数,为啥以后申报的企业税都是资产总额有10.24万呢,那我接下来应该咋弄呢
员工出差开具电子火车发票找公司报销,发票抬头是写企业还是个人
公司减资从800万减到300万未实缴能减少资产么,报表左右两边都什么减少了
货代开给我们的运费清单中有代理(出口)环保服务费 ,这个服务费应该是发货人承担还是收货人承担
老师,7-8月未开票收入,前会计没有申报,也没有明细,我做9月的明细清单,7-8月暂估个清单入账可以吗,也不红冲了,如果要都统计工作量就增加了,加班不高兴