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老师,我们公司有个便利店,交房租的时候,从我的建行卡转款入的公户,做分录,借:银行存款,贷其他应付款_本人,可以吗?

2020-10-05 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-05 11:21

你好 可以的。 你实际是个人垫付款了 到时报销。

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快账用户1581 追问 2020-10-05 11:23

老师,是外账 ,我转入公户一笔款交房租,我先挂其他应付款_ 我,随后,我仔收法人一笔款(现金),下账,可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-05 11:29

你好 外账也是可以的 。 实际是法人给你钱了 你还得挂法人的其他应付款 是可以的。 主要是看你们业务是不是这样发生的。

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快账用户1581 追问 2020-10-05 11:30

是我们建筑公司的老板转入我建行卡的,便利店的法人另有其人

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齐红老师 解答 2020-10-05 11:33

你好 这样的话 你就对应挂科目就行了。

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快账用户1581 追问 2020-10-05 11:38

老师,那挂成建筑公司老板的名字可以吗?还是挂我更合适呢?

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齐红老师 解答 2020-10-05 11:40

你好 挂你的明细。 因为你是直接与公司公户有回单的。 然后你再体现一个 借其他应付款 -你的明细 贷其他应付款-老板 。

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快账用户1581 追问 2020-10-05 11:44

老师,便利店房租的发票6564元,需要每月分摊吗?

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齐红老师 解答 2020-10-05 11:50

你好 你按照租期来分摊下 。 比如是7-9月的 你就7月开始分摊 分摊到9月 按月来做分摊分录 。

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快账用户1581 追问 2020-10-05 11:53

老师,收到发票的那个月开始做分摊吗?

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齐红老师 解答 2020-10-05 11:56

你好 不是 。 按你们租期来。 比如是7-9月的房租 。你就7月分摊 。

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快账用户1581 追问 2020-10-05 11:57

那收到的发票,需要怎么做呢?和预付账款的单据附一起吗?

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齐红老师 解答 2020-10-05 11:59

你好 可以 。 比如你7月预付了7-9月房租。 你7月做 借预付账款贷银行存款。 7月开始做 :借管理费用-租赁费贷预付账款 8月-9月分别做 :借管理费用-租赁费贷预付账款 金额 自己按月的金额来做分摊金额。

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你好 可以的。 你实际是个人垫付款了 到时报销。
2020-10-05
您好 这样账务处理可以的哈
2022-05-11
你好 按原来老师给你写的来做账 。 你要体现私户转给公司账户的情况 收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 如果你按后面的情况做 。实际就是客户直接付款给公户 然后去支付给上家的情况。 与你实际业务不一致了
2020-08-10
你好。您好,这样处理是对的。
2022-09-02
对的是的,当月有租赁出去的话,对的。
2025-02-06
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