金税盘的需要手动自己填写

小规模纳税人减免的2%的税费!自动出现在主表的18行应纳税减征额里了!本月有税控盘抵减。18行没有自动取税控盘减免的金额。怎么回事?
老师,小规模纳税人,有一个440的税控盘本期抵扣增值税,填完附表减免表后为什么主表的减征额带不出来数据呢??
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
请问老师,上期有购置税控盘的280,附表四我没填本期实际抵减额,主表应纳税额减征额填了280,现在附表四购金税盘那行有期末余额怎么办?
税控盘维护费280元 申报过减免税 主表是手工在应纳税额减征里填上的吧。系统自动提取不出来吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
18行我把2%那个增值税减免税款金额删了,手动改成了税控盘的金额。但是减免的2%的那个增值税减免税款,我填在哪里?
一样也是在主表应纳税减征额里面
我把它填在了本期免税额下边了,但是应纳税合计不应该是减本期免税额吗?系统也不自动减。我得按3%的税率交税。
减免的2%和金税盘抵扣的 都是在主表应纳税减征额和减免表减免项目填写的
我把税控盘的金额和2%免增值税的金额相加填在了18行。但是检查过不去,提示本期实际抵减税额金税盘160,必须与主表第18行,本期纳税减征额44516.44之和必须相等。
金税盘160,加上2%增值税免征,一共是44516.44,我这么填了,他说比对不过去。
2%增值税减免的那个代码是多少啊?我填在免税那是是吗?
最后那个不对减免项目里面 不是免税项目 代码你找下为了支持个体复业,增值税3%降低1%
具体代码是多少呢?我找不着老师。
截图全部的 性质代码那些记不住
找到了是这个吧!在免税里找去了!
是的 这个不是免税项目 第一个大类里面是减免项目 这里才是免税项目的
金税盘+增值税免税金额手动填写到18行对吗?填完了也通过本地检查了,但是右边有这个提示有关系吗?
是的 你的专票在哪里填写的 截图看下主表
提示和金税盘没关系
我们是小规模,自己开增值税发票,但系统上自动就提速数据到第二行,税务机关代开。然后刚才问了老师,说让我把第一行也写上。
我填在这儿了。
22732.67 不含税提示开了这些
是的,我忘了填普票的金额了。开的专票普票都得填是吧!
小规模季度不超30万,普票开了2万多是免税的,是不是也要在报表里填呢减免?
不填写减免 在10栏填写普票的