金税盘的需要手动自己填写
您好,我是6月建账,我期初数据和本年累计都录了的为啥我的利润表本年累计还是跟本期一样呢
企业效益不好 辞退员工 已经工作20年了 有什么补偿吗
老师,员工公司欠公司的钱,发工资的时候可以直接抵吗?
老师好,本单位是子公司代加工业务,税务登记是22年1月1日,25年第二季度发票开票额度在六百万,电子税务局核定的税种有水利建设基金,但是前任会计在23年到25年第一季度的申报都是零申报,我咨询前任会计,她告诉我没有水利基金,说零申报。这种情况是什么情形?请问老师遇到过吗?
出口用cif价格有运费和保险费,现在要开销售发票,按什么金额开?确认收入按什么金额确认?
这一题的第三个解析不明白?
老师你好!公司要做注册资金实缴,需要去工商所备注吗
老师,员工申请的几万备用金,现在人家要离职了,还现金这笔账怎么做呢?需要给员工开收据吗?收到的钱要立马打入公账吗
老师,申报增值税为什么带不出销项数据呢,提前让修改税源信息
便利店个人加盟 开公司抬头发票有什么税务风险 法人也不是签约的店主
18行我把2%那个增值税减免税款金额删了,手动改成了税控盘的金额。但是减免的2%的那个增值税减免税款,我填在哪里?
一样也是在主表应纳税减征额里面
我把它填在了本期免税额下边了,但是应纳税合计不应该是减本期免税额吗?系统也不自动减。我得按3%的税率交税。
减免的2%和金税盘抵扣的 都是在主表应纳税减征额和减免表减免项目填写的
我把税控盘的金额和2%免增值税的金额相加填在了18行。但是检查过不去,提示本期实际抵减税额金税盘160,必须与主表第18行,本期纳税减征额44516.44之和必须相等。
金税盘160,加上2%增值税免征,一共是44516.44,我这么填了,他说比对不过去。
2%增值税减免的那个代码是多少啊?我填在免税那是是吗?
最后那个不对减免项目里面 不是免税项目 代码你找下为了支持个体复业,增值税3%降低1%
具体代码是多少呢?我找不着老师。
截图全部的 性质代码那些记不住
找到了是这个吧!在免税里找去了!
是的 这个不是免税项目 第一个大类里面是减免项目 这里才是免税项目的
金税盘+增值税免税金额手动填写到18行对吗?填完了也通过本地检查了,但是右边有这个提示有关系吗?
是的 你的专票在哪里填写的 截图看下主表
提示和金税盘没关系
我们是小规模,自己开增值税发票,但系统上自动就提速数据到第二行,税务机关代开。然后刚才问了老师,说让我把第一行也写上。
我填在这儿了。
22732.67 不含税提示开了这些
是的,我忘了填普票的金额了。开的专票普票都得填是吧!
小规模季度不超30万,普票开了2万多是免税的,是不是也要在报表里填呢减免?
不填写减免 在10栏填写普票的