您好 请问业务有没有发生
收到预付款,一直挂在账上,未开发票。什么时候会被确认为收入?
预付款几年了,确认收不回来发票,一直挂在账上,这个可以怎么处理呢?
老师一般纳税人卖家电的,收入挂的预收账款,月末的时候确认上个月的收入,按实际出库数确认收入,门店给顾客有的开发票有的不开,确认收入时分开票收入,未开票收入吗
老师 我们公司2023年有一笔收入 当时未开票 我就做预收账款了,后面发票忘记开了 就一直挂着预收账款那里,现在税务要查账 这未开票的2万块钱收入 会不会被罚款呢?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
业务发生了,但是未开票。如果一直不开票,也不做未开票处理。会怎么样呢?有人说超过一年不处理,会被算入收入,是真的吗?
一般可以挂账三年 三年后就要处理
那就是收到预收款,三年内,可以不确认收入,不处理,三年后就必须处理。对吗?老师。
是的 这样理解正确的