不需要认证的,在主表和附表四减免表里面填写。

企业初次购买金税盘收到的增值税专用发票全额抵扣,增值税发票还需要在发票认证平台认证吗?还是直接在增值税报表上手动填写
开具厨房用的餐具、燃气灶、抽油烟机等发票,开了增值税专用发票,福利费不能抵扣,这批发票还要去增值税认证平台认证吗?认证后再转出税金操作,还是不用认证发票,直接入费用就好了?
老师你好,收到航天信息的增值税专用发票,可以直接全额抵扣,在发票勾选认证平台需要点发票勾选不抵扣吗?还是怎么操作?这张发票一直挂在认证页面
老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
在申报增值税前,需要认证抵扣发票,但是没有进项只有销项发票,还需要去认证系统认证发票吗?是不是就可以直接申报增值税?
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师,请问一下,我们给对方开的是经营租赁,汽车租赁的普票,他们要我们作废,说不行,必须是服务类的公司或者租赁的公司,才能开,是因为什么呢?我们是用品公司?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
主表应纳税额减征额是填全部金额还是正好抵扣的税额
如果全部的金额大于抵扣的金额,填写抵扣的。
主表填写抵扣的金额,附表四是不是和主表填写一样的金额,剩余的金额是不是不用填写,留待下期抵扣
你好是的,是这么填写的。