借应付职工薪酬5000 财务费用-5 贷银行存款4955 借银行存款 借财务费用负数
老师好,这个月发工资,工资表做的是6200,可是发工资时,从工资里扣除了了5元的转账手续费,工人拿到手的工资就成了6195了,我把这个5元计入到财务费用了,那么给工人申报个税的时候,就应该按6195吧?
老师好,我们公司发工资的时候扣除员工的跨行转账手续费了,每个人扣的5元,比如应发工资5000,发放4995,但银行实际不是每个人5元,有的1元,工资的分录应该怎么做?
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
老师,我想问下,员工工资20万元,但是有些员工的银行卡是其他行的,会产生手续费,我们就统一按每个人5元扣取(实际是1-3元),比如总共扣了200元的手续费(银行实际产生50元),我报个税的时候还是报的20万,但是银行实际发放20万-200元=199800元,手续费50元有银行回单,另外150元我怎么做账呢?
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
借银行存款 借财务费用负数 这块我不太明白为什么这么处理?
实际你扣了五块钱 但是银行扣了1块钱 差额四块钱做这个
不需要计入营业外收入吗
可以把财务费用改营业外收入
借: 应付职工薪酬 506061.9 借:5603.03 - 财务费用 -23 贷:1002.01 - 银行存款 506021.9 贷:5301.12 - 营业外收入 17.00 老师你看这样对吗?
你好 可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的。