同学你好!预收账款贷方负数 这个的话 相当于预收账款借方正数 而预收账款 是负债类科目 余额要在贷方 这样的话 调整为应收账款借方正数 就可以了

请问预收账款科目余额是贷方负数,因为之前有一笔死账,原会计把这笔支付的款记在预收账款里面,那资产负债表里面有可以填负数吗?还是可以调在哪里
“预收款项”项目应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列。如“预收账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在资产负债表“应收账款”项目内填列。 预收是一项负债,为什么会在应收账款项目内填列?这里的借方余额指什么?谁是借方?
老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填?是直接填负数吗? 还有应付账款和应付工资都没有“借” ,也是在“贷”方填负数吗?
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
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老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?