你好 可以的 进项转出在贷方就可以

材料入库有运费分录是不是这样做? 借:原材料1万+100运费 借:应交税费-应交增值税-进项税1300+13 贷:应付账款A公司1.3万 贷应付账款B公司113 对吗
老师,购买的用于简易计税项目的材料,购进时:借:原材料 10万 应交税费—应交增值税(进项税额)1.3万,贷:银行存款11.3万,同时借:原材料1.3万,借应交税费—增值税—(进项税额转出)-1.3万,这样做对吗?谢谢老师
购买材料 借库存—原材料 应交税费—应交增值税进项税 贷银行存款 对吗?老师
1)购进酒水用于招待客户 借:销售费用-业务招待费 10万元 应交税费-应交增值税(进项税额)1.3万元 贷:银行存款 11.3万元
老师好,现在政策,购进原材料,借:原材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。认证进项发票,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。老师这样做可以吗?
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
前期几个月的进项都没转出,材料已领用,成本已转,那这个应该如何处理呢?谢谢老师
这个月转出 然后结转成本
安装工程上用的,那借方记什么科目合适呢?谢谢老师
借原材料贷进项转出借工程施工贷原材料,借主营业务成本贷工程施工。
1、老师,那这个凭证后不用附单据就可以吧!2、这个月安装工程上并没销售票,这个成本可以直接这样转吗!谢谢老师
1不需要 2,没有收入吗 不能做下个月做
老师,1、前期工程上少转的成本,导致前期利润高,后期确认收入时可以直接把前期少转的直接转过来吧,2、后期也不是一次性确认的收入,每确认一次可以把前期少转的转过来点吗?这样就导致了后期负利润。谢谢老师
你好 1,可以 2,可以的 可以这么做的
老师,工程上前期没用工程施工这个科目,从现在起发去的材料可以直接计入到工程施工科目吗?材料已发完,票未开完,开票后确认成本时在从工程施工科目直接转到主营业务成本就可以了吧!谢谢老师
你好,可以的,如果你不使用可以,现在也不是用。
关键前期发去的加工材料那个月直接做了成本,开了票确认了收入,不知道后期还有辅料需要购进,那这部分辅料已经发走,厂内没有库存,不用工程施工这个科目,那发走的材料记入哪里?还没开票确认收入,也不能转成本,那发走的这部分计入哪里?谢谢老师
你好,你直接可以挂原材料里面的。
结转成本的时候直接领用就行。
那上个月已经做到了工程施工里,要把它调出来吗?有什么影响?谢谢老师!
你好,不要调整啦,可以这么做的。
之前没有做可以,现在做到工程施工里面。
开票确认收入时,直接从工程施工转到主营业务成本就可以了吧,谢谢老师!
你好是的,可以这么做的。