你好,只有筹建期间没有收入,进项税额结转的账务处理是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

我们企业只有筹建期间没有收入,进项税额结转,怎么写分录
老师好:我们企业现在是筹建期,没销项税额,只有进项税额,纳税申报表附列资料二可要填写待抵扣进项税额明细
老师,我们这个月没有收入,但是有进项票,结转增值税,分录还用做吗,怎么写分录
企业当月只有进项税额,没有销项税额,月末要转出进项税额吗?会计分录怎么做
月底结转减免增值税是怎么写分录,只结转进项税跟销项税,我的作业月底还有城建税印花税之类的
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
到年末呢?借:应交税费~未交增值税,贷:转出未交增值税吗?
你好,只有进项,没有销项,只需要做上面结转分录就可以了 不需要做这个分录 借:应交税费~未交增值税, 贷:转出未交增值税
好吧,老师我们企业是自己在建造工厂,我想问一下我们筹建期间发生的业务招待费,办公费,购买设备款,征地补偿款,评估报告费这些在正式生产经营都可以入固定资产吗?现在发生时是计入在建工程~待摊投资~业务招待费等
你好,筹建期间发生的业务招待费,办公费计入管理费用——开办费核算 购买设备款,征地补偿款,评估报告费计入在建工程,完工结转到固定资产核算
可是他现在发生的费用都计入了在建工程下呀,这个应该怎么办
你好,应当把计入费用的业务招待费,办公费调整到管理费用——开办费核算才是的
是不是只要是费用类的都放入管理费用~开办费,符合固定资产建造的先放入在家建工程,以后可以转了只把在建工程下的结转到固定资产里?
你好,是的,是这样的
对了老师你说你好,只有筹建期间没有收入,进项税额结转的账务处理是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额),那转出未交增值税不是就一直有一个余额吗?
你好,只有进项税额的情况下,留抵税额本来就会导致应交税费—应交增值税(转出未交增值税)有借方余额的,这个有余额也是正确的啊
那如果以后有收入了呢?
你好,就根据销项税额,进项税额做相应的结转分录就是了
老师那你说筹建期间业务招待费和广宣费如何扣除?