你好,具体是什么原因导致减免的增值税?

2月没有销项,只有进项,而且还是收到的专票,月底需要结转增值税吗,怎么记会计分录
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
月底结转减免增值税是怎么写分录,只结转进项税跟销项税,我的作业月底还有城建税印花税之类的
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
请问月底结转增值税,销项是5445 53,进项是10181.29,分录怎么写呢,借:销项,和留底,带进项?
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
下面就结转减免增值税
前面的业务我都做了,然后结转增值税做不出来
你好,你提供的这些业务描述,看不出为什么减免增值税啊
但是题目哪里会有一个结转减免增值税
你好,我知道题目有,但是通过之前的题目信息,没有哪里提到因为什么原因减免了税款啊
这一题只交了城建税,减了地方教育和教育附加
你好,题目要求是减免增值税,而不是地方教育费附加和教育费附加啊
13题缴纳代开发票增值税及附加税
13题减免了地方教育和教育附加,我问老师是这样做的
你好,13题缴纳代开发票增值税及附加税,这个与减免增值税之间,没有什么相关性啊
但是其他地方也没有写
或者是做结转增值税行不行
你好,所以说这个题目信息不完善,说明遗漏了什么啊
只有一个对账单,后面就是题目了,然后做的作业买的课程然后才有老师你们这种答疑功能
你好,不知道是什么原因导致的减免增值税,而且题目没有给到这方面的信息,无法准确作出结转分录啊