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老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢

2020-10-08 07:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-08 07:23

您好 商品出库做的会计分录: 借 发出商品(按成本价格) 贷 库存商品(按成本价格) 收到部分货款时: 借 银行存款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 主营业务成本 贷 发出商品

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您好 商品出库做的会计分录: 借 发出商品(按成本价格) 贷 库存商品(按成本价格) 收到部分货款时: 借 银行存款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 主营业务成本 贷 发出商品
2020-10-08
你好,同学。 你这之前的账务处理,如果没有区别各产品明细,那要考虑他出售的部分产品哪些出售来计算的总金额 入账的。通常会有相关的明细作为附件依据。 这通常是按销售部分的来结转成本。确认收入的。
2020-11-14
你好,可以的,这个处理没有问题
2021-06-04
你好,这个运费已包含在主营业务收入里面了吗?如果包含了的话,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-09-18
您好,是的,做清楚就是这样
2021-04-04
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