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汽车销售行业 销售汽车采用个别计价法 那汽车维修呢 采用什么来核算成本的

2020-10-08 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 10:21

同学你好 你可以分开一辆车一辆车的核算

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快账用户7266 追问 2020-10-08 10:23

理解成: 10台车 无论什么时候售出去 只看当时采购时候的成本对吗

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齐红老师 解答 2020-10-08 10:26

同学你好 这个就是看账面剩余价值

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快账用户7266 追问 2020-10-08 10:27

老师你可以说大白话 我新手 听不太懂 我刚才上面所理解不对是吗

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齐红老师 解答 2020-10-08 10:33

车买进来要折旧的,你卖出的时候是要看折旧之后的账面剩余价值 这个账面剩余价值就是白话

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快账用户7266 追问 2020-10-08 10:40

车子买来 就直接卖出去了 又不是2手车为什么要这就呢 老师那你就告诉我整车销售出去结转成本怎么结转吧 也不不知道我问的有问题还是怎么的 ,,,每次提问老师你接手 我都不明白

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齐红老师 解答 2020-10-08 10:57

那你就计入库存商品 借库存商品 贷银行存款 卖出去 借银行 贷主营业务收入 贷销项 然后 借主营业务成本 贷库存商品 我上面以为你们卖自己使用过的车,你们卖新车的话就按这个分录来

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快账用户7266 追问 2020-10-08 10:58

嗯 可能我问的时候就没问清楚,老师这个分录我知道就是最后一步 主营业务成本 数字是怎么得出来的呢 是不是自己需要列个表格统计当月销售车子的数量 再去一个个找车子的成本吗

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齐红老师 解答 2020-10-08 11:08

这个数字就是你的库存商品的金额,就是你这个车当时的入库成本金额,你买的时候都有发票的吧

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快账用户7266 追问 2020-10-08 11:32

是这样: 假设我9月采购60台车,卖出去38台。其中38台不全是9月采购的还有7月 8月的结存的车,而且发票都是按照当月采购当月开的,就不知道怎么结转38台车成本

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齐红老师 解答 2020-10-08 11:37

可以用先进先出法来, 7月8月对应结存的成本加上9月新进的一部分的成本价

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快账用户7266 追问 2020-10-08 11:50

我之前结转成本时候 是代账会计教我的,收入-费用倒推成本,说只要不超过你的库存数就是可以的,关键我问别的会计说不该这样,就应该按照个别计价方法,现在弄得我不知道账面的库存数和我实际的库存数少30台车这样,我都不知道怎么处理了,新手想请教老师 没找到好老师,代账说这样就可以了

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齐红老师 解答 2020-10-08 11:53

你都有对应的成本金额为什么要倒推?这个没必要,根据你的发票来结转就行了

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快账用户7266 追问 2020-10-08 11:58

因为之前他做了一年半都这样操作,现在我经手我又不会,他就按照他做的方法,教我,我现在想正规点,我又不知道从何整理呢,我是要把销售出去的车按照车架号找出当时采购的成本吗,还是怎么弄,有店懵

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齐红老师 解答 2020-10-08 12:02

对的,就是按照车架号找出当时采购的成本

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快账用户7266 追问 2020-10-08 14:23

老师如果九月我就这样找,就担心之前不是这样操作,会不会成本大于我库存怎么办了

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齐红老师 解答 2020-10-08 14:32

成本不会大于库存,你按我说的来结转就是实际库存价,然后收入减去库存对应的价格就行了

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快账用户7266 追问 2020-10-08 14:39

就从这个月开始我卖30台车 我就找这个30台车对应的车架号 一个个找成本,可老师还有个问题呢,比如第一台车我实际进价30万,但是厂家只给我开26万的票,那4万留我采购第2台车时候假设32万,我第2台车我自己给现金28万 那四万就是第一台车给的返利,有点绕,因我们和厂家合作有一个账户就“{固定返利账户”这里有很多厂家的返利过活动的返利等等,但是每次买车时候只能针对每台车给4万抵减,我接手时候 就问代账会计 他就说也不明白只要看票做就行~我现在就想知道那个4万 厂家到底开没开票 我那成本是算26呢还是30呢,

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齐红老师 解答 2020-10-08 14:46

你要按照实际的成本发票金额来哦,返利的冲减成本,计入其他货币资金

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