暂估入库,借原材料贷应付账款暂估款,付款做借应付账款供应商 贷银行

#提问#一般纳税人,采购原材料,材料已经收到,货款已经付清,发票未到,如何做账?
购买原材料,发票未收到,货已经收到,款项已经支付怎么入账。
采购原材料,材料已入库,钱已支付,票未收到,如何做账?
餐饮业采购原材料已付款已收到材料,未收到发票怎么做账
采购一批原材料,货到单未到,货款已经支付,怎么做分录呢?
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
已经付款,我做:借:原材料-暂估 贷:银行存款?
款付了,材料也收到了,就是发票没到
不是,这个是分开明细不一样,借原材料贷应付账款暂估款,付款做借应付账款供应商 贷银行 ,亲明细不一样
关键是我现在材料已经收到,并且已经领用了,款也已经付了,只是发票要10月底,我现在做9月的月结呢,10月底会到专票,我不存在预付啊,直接原材料验收了,款付了
亲,我没有挂预付账款,。我做应付账款暂估款和应付账款供应商,因为没有到发票,你挂暂估款才知道发票没有收到,这样应付账款供应商是借方这个表示没有收到发票