你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么)
之前预付账款是负数1000,走账,实际不欠,怎么做分录冲
之前会计预付负数55146元,表示欠款,现在还款20000转固定资产,不知怎么做到付了20000后,还欠35146元,会计分录
给别的公司付预付账款,这个公司之前有欠我们款,之前做的是应收账款,现在要冲掉怎么做分录呢?
老师好!请问之前支付了预付账款,次月客户给开了发票,冲掉之前的预付账款,分录怎么做才规范啊
预付账款不够冲销,实际数大过借方余额,也没有银行存款支出,分录怎么做?
老师,种植技术培训费税收分类编码
老师,我们之前给客户开专票了,也报税了,但客户一直没有付款,现在我们给客户现金折扣600元,怎么入账,需要修改收入和销项税额吗
同样业务,如果出口享受又免又退是不是比正常内销划算
老师,收到项目资本金入资本公积,二级科目怎么设置
朴老师 公司注册在2016年2月,注册资金500万元 需要在哪一年前交足资金资金?
老师,请教一下财务审计过后有一些要整改的会计处理事宜,是推翻原来的会计凭证,重做一下,还是在后来的账务处理进行会计调整更正?
老师请教下 公司请了位专家费用5万 如何申报税 是按劳务申报吗
老师3季度末的资产总额在哪里能看到
老师,我们有笔销售,之前是交的有定金,后面全退了,货物他也用了,现在挂了应收,应该怎么把这笔账平了
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
账不平,怎么调
之前预付账款是2000,没发票,怎么结平
你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么) 我需要知道差异原因,才知道该如何调整的 如果不知道原因,只是账不平,这样等于没有说明原因,是无法调整的
没发票,没结转
走账,是不是用不实际的搞
你好,之前预付账款是2000,没发票,怎么结平 根据你这个描述,做无票购进处理,这样预付账款就可以结平了
会计分录
你好 借:库存商品等科目 贷:预付账款