你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么)

之前预付账款是负数1000,走账,实际不欠,怎么做分录冲
之前会计预付负数55146元,表示欠款,现在还款20000转固定资产,不知怎么做到付了20000后,还欠35146元,会计分录
给别的公司付预付账款,这个公司之前有欠我们款,之前做的是应收账款,现在要冲掉怎么做分录呢?
老师好!请问之前支付了预付账款,次月客户给开了发票,冲掉之前的预付账款,分录怎么做才规范啊
预付账款不够冲销,实际数大过借方余额,也没有银行存款支出,分录怎么做?
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
账不平,怎么调
之前预付账款是2000,没发票,怎么结平
你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么) 我需要知道差异原因,才知道该如何调整的 如果不知道原因,只是账不平,这样等于没有说明原因,是无法调整的
没发票,没结转
走账,是不是用不实际的搞
你好,之前预付账款是2000,没发票,怎么结平 根据你这个描述,做无票购进处理,这样预付账款就可以结平了
会计分录
你好 借:库存商品等科目 贷:预付账款