你好,购进的分录是正确的,销售的分录不正确,正确的是 借:银行存款 3000, 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 500, 贷:库存商品 500

老师你好我买进材料卖出 买: 借:库存商品 增值税-进 贷:银行存款 卖出还未收款 借:应收账款 增值税-销 贷:库存商品 收到款时 借:银行新款 贷:应收账款 这么做分录对不对
老师你好我购买一批货500元,卖3000元。税率都是3%分录购买时:借:库存商品485.44应交税费增值税进项14.56贷:银行存款500 卖出时:借:银行存款3000贷:库存商品2912.63销项税87.37这样对么
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款 中间这个是否可以直接跳过:卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
发生采购退货时的分录 方法一:借:银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额(红字) 贷:库存商品 方法二:借:银行存款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进行税额转出 请问下是这两种方案都可行吗,还是哪一种分录是错误的
老师好!我采购回的库存商品是100元运回途中产生20元运费,销售130元,分录是这样吗? 借:库存商品106 应交税费-应交增值税(进项)14 贷:应付账款120 售卖商品时 借:应收账款130 贷:主营业务收入115 应交税费-应交增值税(销项)15 同时结转成本 借:主营业务成本120 贷库存商品120 ,是这样没错吧
购买老鹅22631斤单价14.99元,=339238.69元,实际付款339460元(收购清单上写的),可以吗?
老师 ,公司举行元旦活动,购买水杯用于赠送客户,应该如何入账?
公司名下有车,注销的时候怎么处理?
老师,请问,我们是一家中医馆,之前员工交了 500 中药定金,然后现在 500 在员工工资里面还回去了,我把之前的余款做了应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,现在这个应收款怎么样冲掉,我当时做 500 定金的时候是,借:银行存款,贷,主营业务收入
本单位学校二级单位根据省委机构编制委会员要求整合入学校另一家二级单位,本单位已办理注销,原公章已收,现要办理银行账户注销无公章如何办理?
你好老师,开工程发票是不是开建筑发票
老师因我公司装修一直也没有定下和装修公司签合同能否现在打给装修公司老板个人卡。等以后签了合同在在走对公还回来。
为什么工业企业卖二手车开专票或者普票?二手车市场再开一张二手车发票
辞退补偿金跟本月工资一起发,需要加到工资一起报个税吗?还是工资部分正常申报,辞退补偿金不用申报
付税款老板扫码微信支付的,会计分录怎么做呢