同学,应当是按照年税率表来计算所得税
内部退养个人所得税处理用月税率还是年税率?两个老师讲的不一样,书上说的也比较模糊!
老师,有个员工的个税率比较高了,想报一部分年终奖,11月申报19年的年终奖是不是不合理了,账务上这个费用是不是也只能用以前年度损益科目计入了,这部分费用能不能税前扣除?
你好,听说个体户个人所得税税率累计,以及个体户所得税税率在年度汇总时所得税税率累计变高的情况。可不可以这样来避免个体户所得税累计:假设我有两个个体户,都是像图片中的那样属于园区核定征收,都是按照0.6%的个人所得税征收的像图片中那样的。。现在发生中介劳务服务了,有一家公司给我个体户打了500万,不久后我的另一家个体户也找到业务了并且另一家公司付给我这个个体户500万,我的这个两个个体户是相同的经营范围。那么我的个体户的所得税税率会累计变高吗?这样的话就不是低所得税税率了。听说年度汇总会把两个个体户合并起来然后个人所得税税率变高。还要补税是真的吗?我现在把两个个体户完税后立马注销掉,是不是就不用补交个人所得税了。
老师,其实我没懂,就是说这个国外取得的所得,已经在国外交了的,然后在国内又要依据咱们国内的税率再来计算一次,我不理解的点在于,你比如说咱们在国外交多了的他也不给退啊,咱们再按照国内税率来算也不用再交,完了咱在国外交了但是依据国内税率计算还需要补一点点的就得该补还得补上,我想问的是这个个人所得税税率咱们国家又和别人国家不完全相同,咱们国家税率计算出来要补的请问是补给咱们国家吗还是说要跟外国平分呢?不太懂
师,先与领取当月的工资合并减去扣除标准,查找税率,再将当月工资加上一次性收入减去扣除标准计征个税,这个合并再减的动作怎么要做两次?不是全年一次性奖金也不是提前退休,是内部退养
当月离职员工,发放当月工资,如何做账。正常是当月工资,当月计提,下月发放。
老师,我们是供应链企业,给大学食堂配送肉。上学期有退货的冻品,仓管员是系统里面出库给了员工食堂。这学期在最近的一次应付这家供应商的货款总金额里面扣除上学期退货的金额。内账是按照数量金额式的来做,外账是分应税和免税商品来做。这个业务,内账是出库给了员工食堂,外账是没有体现食堂领用的,外账全部出库给了学校。外账可以做成折扣冲减成本吗?就是借:主营业务成本-配送成本-853;贷:库存商品-应税商品-853?外账这样做吗?内账由于上学期出库给了食堂,我就冲减管理费用-福利费,借:管理费用-福利费-853,贷:应付账款-应付购货款(xx供应商)-853。内外账是分别这样做吗?
老师您好,北京今年社保缴费基数最低是7162,因为基数出来的晚,这边是按照去年的6821来申报缴纳的,但是为什么8月份的基数我看还是6821呢?
老师请教你一个问题,我们用现金支付了一笔诉讼费比如是7000,开的普票。借管理费用贷现金,但是对方从对公账户退给了我们5000,这笔分录应该如何入账
整体转让个人独资企业,账上有未分配利润,这个未分配利润在转让时还缴纳股息红利分配交20%个税吗?可以平价转让吗?转让都缴纳什么税
小微企业纳税人小规模,企业所得税请问是5个点吗
老师,今年企业所得税是按几个点交税的
老师,咱们这个软件报表中怎么没有资产负债表的季报呢
老师好,公司准备10月份注销,9月结账时如果未分配利润3万元 银行存款3万元,那要直接做支付未分配利润 代扣个税的分录是吧
老师,帮乙方公司支付加油费能做招待费吗?本公司目前还没有车