你图片是18年的处理,20年你发生的是什么业务

三、资料:某事业单位2018年发生如下经济业务:(1)上一年度,按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项8500款项已存入开户银行。上-年度末,在财子会计中,按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为5500元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动款项时,在财务会计中,将收到的款项85000元全额确认为该年度的事业收入,没有确认预收款项,年末也没有按完工进度确认事业收入,导致上一年度多确认车业收入30000元。该事业单位本年度发现以上重要前期差错,予以更正。(2)上一年度因货品质量问题退回-批当年度购入的货品2460元,该批货品在购入时己计入当年库存物品和事业支出,退货款项于今年收到并存入单位零佘额账户。该项资金属于以前年度财政拨软结转资金:要求:根擔以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。答:
事业单位,政府会计制度,现在50年有这么个业务这是物资从入库出路付款完整流程 现在想对比进行调账 当18年这比业务没有发生过预算会计和财务会计该如何做谢谢老师
020年,某事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货,现接到代理银行转来的授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。要求:编制预算会计分录(只写预算会计分录,谢谢老师)
3.某事业单位2×20年发生如下经济业务: (1)上一年度因货品质量问题退回一批当年度购入的物品,全额为1130元,该出货在购入时已计入当年库存物品和事业支出,退货款项于本年收到并存入单位开户银行,读项资金属于以前年度非财政拨款结转资金。 (2)上一年度按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项,全额为30000元,款须已存入开户银行。上一年度末,在财务会计中,按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为20 000元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动数项时,在财务会计中,将收到的款项30 000元全额确认为该年度的事业收入,没有确认预收账数,年末也没有按完工进度确认事业收入,导致上一年度多确认事业收入10000元。本年度发现以上重要前期差错,予以更正。 要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
3.某事业单位2×20年发生如下经济业务的会计分录。(1)上一年度因货品质量问题退回一批当年度购入的物品,金额为1130元,该批货品在购入时已计入当年库存物品和事业支出,退货款项于本年收到并存入单位开户银行。该项资金属于以前年度非财政拨款结转资金。(2)上一年度按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项,金额为30000元,款项已存入开户银行。上一年度末,在财务会计中,按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为20000元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动款项时,在财务会计中,将收到的款项30000元全额确认为该年度的事业收入,没有确认预收账款,年末也没有按完工进度确认事业收入,导致上一年度多确认事业收入10000元。本年度发现以上重要前期差错,予以更正。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
没有业务 就是18这笔不应该发生 现在想把这个冲掉
你现在18年处理的余额,在新会计制度你延续在哪个科目的
应该是累计盈余
你如果现在要调整,你是通过以前年度盈余调整处理,对应的还有一个是在固定资产吗?
不是的 当时18年事这样的本来不应该用专用基金支付的给人家支付了现在是想当这笔制度没有发生过
你现在是要调整什么,你的意思,你钱已经付了,相关于之前这个支出是存在的,你如果要冲这个支付,那你对应的钱要收回来?
这是当时财政拨款购买的耗材 当时因为确实用了所以库房办理了入库账面上做了入库然后之后的出库付款一系列操作都做了 但后来发现拨款的钱里不含购买材料的这笔钱 就不应该这么 购买 现在想当这笔钱没有发生过
2018年实际也应该没有支付
那你就是多计了资金的支付 借,银行存款 贷,以前年度盈余调整
但是银行存款的付款方式怎么选择啊
你当时并没有支付,你是增加存款。