您好 进项税额退给您单位了 这个进项税额就不能再抵扣销项税额了啊

老师您好,24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了,然后有另一个型号未开给我们,需要红冲重新开吗?
#提问#请问老师公司有个洗浴中心,原来单独领的营业执照,那现在租出去了,合同签的是公司,那原来洗浴中心的账还用做吗?谢谢
个人是劳务分包 但是去大厅开的是工程服务 这种的合同做配套税务局查不出来吧
为啥那些经验丰富的老财务,就没有说要微信留痕,老板签字说明做调账,她们看到不对,直接就调了,也没经常和老板说,这合规,那也要合规,也没给老板发什么风险提示,工作留痕做保证,想像他们一样从从容容游刃有余,就是不知道怎么做。
对于工程公司现实中真实业务和实际业务有出入这种税务局查不出来吧 比如 发票开的机械租赁费 实际是包工包料干的
应付账款显示负数,重分类到资产类目的科目吗?
离职赔偿入什么科目请问
请问暂估,第二年票没要到,交了企业所得税,怎么入账
老师您好,今年到年底未分配利润是有盈余的。这个是不是股东就可以参与分红了呢?有需要优先怎么处理??
老师问下今年的银行贷款服务费专票可以勾选吗
还有就是老师,如果我们退到税了,如何做账呢,是其他收益吗,还是营业外收入呢
这部份退税是不是还要缴纳企业所得税啊
借:银行存款 借方蓝字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字 因为退回的是进项税额
可是我想着如果退税,以后要抵扣就没有这部份进项了,老师您说是退好还是不退好呢
一般情况下 不需要退税 留待后面继续抵扣就好了
可是老师还有就是这个进项真的好多啊,我们现在留抵有800多万了,因为这一年吊车买的很多
那这么多的话 那申请退税好了
好的十分感谢 老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问