你这是投入产出法计算进项抵扣的部分。 前者是抵扣进项的金额确认部分。 后者是购进进项转出的处理。
做光伏新能源公司,收到的施工单位的安装费发票如何入账
老师您好,申报企业所得税表格里的事项 1,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填呀?
请问二手车经销企业反向开票怎么入账,电子税务局里进账有这张票,销项里也有这张票。都入账吗?
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
那我现在一直都是在做后者,没有前者。转出抵扣。对吗?
你确认抵扣的时候,就做第一分录就可以了的
可是现在每个月都抵了的
什么意思, 你抵扣就要做抵扣的分录啊,你如果不做第一分录,你抵扣的增值税如何体现呢
老师我平时没做上图的第一,我年终结转进项税:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税,这样可以吗?
你的意思现在调整处理,可以的
12月的时候结转为零
期末,如果不存在留底或应缴纳,为0正常的
期末有留底税
有的话,你应该是有借方余额的
进项借方有余额
你的应交税费~增值税,2级明细科目余额是不是借方留底金额,如果是就正确的
是的,意思是平时只做了我上面第二个分录,年底结转是正确的是吗?
是的,如果说这个金额是正确的,那么就没问题。