你这是投入产出法计算进项抵扣的部分。 前者是抵扣进项的金额确认部分。 后者是购进进项转出的处理。
老师,申报个税时,附加扣除项怎样填写?
我们往外分包了个活,比如10万,但是也给他工人发工资了5万,他是不是开5万的发票给我就行?还是开10万呢
老师,用友软件生成的固定资产凭证错误是不是先要删除错误凭证才能重新生成一张正确的
股票期权按工资计算个人所得税时,为什么不减6万生计费
问题1 法人转入公户备注入资可以作为实收资本吗 问题2 出口退税率查询输入商品代码和商品名称查不出来,老师知道是什么原因吗?(备注商品代码八位数和十位数都输了查不出来)
进出口贸易公司,如果有需要退税的话,进项出口退税是不是需要提前一个月勾选,次月才能申请退税。那生产型进出口企业,是不是不需要勾选进项票,而且进项票也需要提前一个月勾选,勾选之后还需要作一个用途确认,之后才能提交退税申请,老师进出口生产型的勾选流程和操作是这样的吗?
请问:这句话啥意思,不明白?
老师下午好,我们公司之前购进固定资产时没有提净残值,现在已经折旧好几年了,要不要提残值?
主营业务收入核减怎么记账
工资薪金所得添加了人员下一步怎么做
那我现在一直都是在做后者,没有前者。转出抵扣。对吗?
你确认抵扣的时候,就做第一分录就可以了的
可是现在每个月都抵了的
什么意思, 你抵扣就要做抵扣的分录啊,你如果不做第一分录,你抵扣的增值税如何体现呢
老师我平时没做上图的第一,我年终结转进项税:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税,这样可以吗?
你的意思现在调整处理,可以的
12月的时候结转为零
期末,如果不存在留底或应缴纳,为0正常的
期末有留底税
有的话,你应该是有借方余额的
进项借方有余额
你的应交税费~增值税,2级明细科目余额是不是借方留底金额,如果是就正确的
是的,意思是平时只做了我上面第二个分录,年底结转是正确的是吗?
是的,如果说这个金额是正确的,那么就没问题。