你这是投入产出法计算进项抵扣的部分。 前者是抵扣进项的金额确认部分。 后者是购进进项转出的处理。
老师您好!请问一下,外贸公司一般贸易出口,1.出口报关单以EXW成交方式,出口退税申报按FOB,做出口退税申报的时候,直接拿EXW作为FOB申报,是吗?2.如果出口时以FOB作为成交方式,那外贸公司的出口退税单证资料里还要准备国内运输单据和发票,是吗?
出口退税的详细流程是怎样的
老师4-5月的增值税没报,进项我能认证到4月吗
老师,会计在审核合同的过程中,应重点注意哪些方面?怎样能更好的规避掉企业的一些风险
老师有份合同之前签的是9个点的,现在变更成6个点的合同总金额对方说不变,税差怎么处理最好呢?
你好老师,我现在接一家企业老板基本户里有还贷款的支出,2023到现在也没有账,现在我接手我从哪个时间段记期初数,然后这个还贷款的分录如何做?
我想问下,我们以前预收金额很大,现在越来越少,应收越来越多,会有风险吗
老师,审合同,在哪些条款涉及到风险点,财务会计人员应如何规避?
老师,A公司为小规模纳税人,A投资B公司,B公司现在分红给A公司,要交哪些税?B公司可以直接分红给A公司的个人股东吗?
报关单上申报报关公司单位名称跟报关发票公司单位名称不一致会有什么影响吗?
那我现在一直都是在做后者,没有前者。转出抵扣。对吗?
你确认抵扣的时候,就做第一分录就可以了的
可是现在每个月都抵了的
什么意思, 你抵扣就要做抵扣的分录啊,你如果不做第一分录,你抵扣的增值税如何体现呢
老师我平时没做上图的第一,我年终结转进项税:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税,这样可以吗?
你的意思现在调整处理,可以的
12月的时候结转为零
期末,如果不存在留底或应缴纳,为0正常的
期末有留底税
有的话,你应该是有借方余额的
进项借方有余额
你的应交税费~增值税,2级明细科目余额是不是借方留底金额,如果是就正确的
是的,意思是平时只做了我上面第二个分录,年底结转是正确的是吗?
是的,如果说这个金额是正确的,那么就没问题。