你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 个税上要合并计入工资

老师,过节福利,公户转账发现,这个怎么记账呢? 属于直接计入项目上的福利费么? 个税上要不要合并计入工资呢?
员工福利费会计记账的时候要通过应付职工薪酬这个会计科目,他的本质是什么,为什么不直接记入管理费用,福利费,还要从应付职工薪酬转一下,什么情况下需要看应付职工薪酬这个科目
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金 等科目 需要并入个税申报 这部分是2月支付的忘记并入2月工资个税了,2月工资已经发放了怎么弄呢 老师,这个怎么处理呢,还有该找什么发票替代,可不可以不入账啊
老师,公司购进一批饮品发给员工,我怎么入账,直接计入管理费福利费,还是要合并到工资薪金去申报工资呢
请问印花税12月的必须31日报吗?
小规模纳税人,可以12月暂估费用,明年再开票进来嘛
老师,25年的很多发票。还没拿到手。如果在1月份做年报的时候,要到也可以是吗?
小规模纳税人可以只有销售没有成本嘛
我们购入玉米比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,然后我的问题焦点是,税务系统,收到的是35吨,然后我们开出的是34.93,这个数量差额始终存在,而不是我内部做账,就是税务上这个数量差额始终存在,如何解决
老师,哟电子税务局中有很多未勾选的进账税,我是不是应该按照手里已经收到的发票对应找出来勾选呢?有快速的勾选方法吗?
老板给朋友借了100万,朋友直接把钱还到公司了,挂了老板的往来,这个咋处理合适
老师,我现在账上应交税费-印花税余额是借方,是不是就是少计提了呢,怎么做分录
老师 火车票退票费可以报销吗,像发票改签买比之前少,多的钱退回本人,退票费还可以报销吗
老师,请问通行费的发票需要打印出来纸质的吗
好的,谢谢老师!
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老师,多问一句:我们的工资是每月25号发上月的,那中秋福利我们应该合并记在8月工资里面么?还是9月份呢?
你好,比如你9月份发福利,就合并计入9月份工资的
福利是9月发放,同时9月发放的是8月份工资
那就可以合并一起的
好的,谢谢老师!
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